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劉倩老師,不是說不用計提社保嗎?你幫我把這數(shù)字帶入一下,計提工資和支付工資的分錄

劉倩老師,不是說不用計提社保嗎?你幫我把這數(shù)字帶入一下,計提工資和支付工資的分錄
2020-11-20 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-20 17:17

你好!借管理費—工資 2736 貸應付職工薪酬 2736 發(fā)工資的時候 借:應付職工新 2736 貸:現(xiàn)金 其他應付款—社保個人部分 226%2B184%2B8.51 然后支付社保的時候 借管理費用—社保公司部分 其他應付款社保個人部分 貸銀行存款。

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快賬用戶1005 追問 2020-11-20 17:19

老師,那我個稅上這個本期收入不需要把社保加進去嗎?直接填寫實發(fā)工資?有的老師說是填寫實發(fā)工資+社保

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:20

你好!不是的。你表上的社保那些,已經(jīng)包含在本期收入里面了。

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快賬用戶1005 追問 2020-11-20 17:22

不是哦,表上的社保不含在本期收入里面,本期收入是實際發(fā)給員工的工資,我表上的金額就是實際給員工的,社保金額是我剛剛填寫上去的

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:30

你哈!我是說按你這個填,就是這樣做分錄,如果你沒有包括,只能說明你這個是填錯了

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快賬用戶1005 追問 2020-11-20 17:31

老師,假設(shè)員工實際工資3000,社保500,那我剛剛圖片的本期收入應該填寫3500嗎?后面再把社保填上

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齊紅老師 解答 2020-11-20 17:33

你好!是的就是這樣了。

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快賬用戶1005 追問 2020-11-20 17:38

那我計提工資: 借:管理費用3500 貸:應付職工薪酬3500 繳納社保: 借:管理費用-公司 500(假設(shè)公司500) 其他應付款-個人 500 貸:銀行存款1000 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬3500 貸:現(xiàn)金 3000 其他應付款-個人500 老師您看看這樣對嗎?社保當月繳納,我就沒有計提了?

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齊紅老師 解答 2020-11-21 09:29

你好!這個是其他應收。不是其他應付。其他沒有問題。 另外,麻煩你不要點催問,老師的收入是按答題數(shù)量來算的,你點個催問,老師不僅給你回答的這個問題沒有收入,還要倒扣好幾個問題的錢。而且你也要扣積分,相互傷害沒有必要。 更重要的是,如果老師在線,你不催問老師不回答你的問題,也不能回答別人的問題,也就沒有收入。所以老師在線的話,不催問也會回答,如果老師不在線,催問也沒用,老師也看不到。相互理解下,謝謝!

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2020-11-20
你好,你單位多計提的工資金額是多少呢? 把多計提的金額代入分錄 就是了
2021-09-08
應發(fā)工資200,個人負擔的社保20,個人公積金50 企業(yè)負擔的社保100,企業(yè)負擔的公積金50
2024-07-11
可以把分錄發(fā)來看一下。
2022-04-15
你好,學員,你寫的是沒問題的
2022-07-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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