你好!借管理費—工資 2736 貸應付職工薪酬 2736 發(fā)工資的時候 借:應付職工新 2736 貸:現(xiàn)金 其他應付款—社保個人部分 226%2B184%2B8.51 然后支付社保的時候 借管理費用—社保公司部分 其他應付款社保個人部分 貸銀行存款。
劉倩老師,不是說不用計提社保嗎?你幫我把這數(shù)字帶入一下,計提工資和支付工資的分錄
老師計提社保費。繳納社保,計提工資,發(fā)放工資,計提?分錄借管理費用_社保費,單位部分。 貸應付職工薪酬社保費。 繳納。借應付職工社保費, 貸其他應收款個人部分 貸銀行存款。 在計提工資。。。,,我覺得是這樣子的。,,看網(wǎng)上有的分錄社保和工資一起計提。。,都沒有這兩個分錄,那個分錄就直接支付工資了。,搞不懂。
老師你好,請問社保,工資,個稅的計提和發(fā)放的分錄是什么,能不能幫我寫一下,謝謝老師
老師 計提工資 社保 公積金 支付工資 社保 公積金的憑證說一下吧 用數(shù)字舉個例子吧 我做不平
老師,新年好,請問一下就是員工在一家公司交易社保在另外一家公司發(fā)工資,那我再交醫(yī)保社保的時候我要怎么做帳呢?能不能幫我把計提工資跟支付工資交醫(yī)保社保這塊的做一下分錄。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師,那我個稅上這個本期收入不需要把社保加進去嗎?直接填寫實發(fā)工資?有的老師說是填寫實發(fā)工資+社保
你好!不是的。你表上的社保那些,已經(jīng)包含在本期收入里面了。
不是哦,表上的社保不含在本期收入里面,本期收入是實際發(fā)給員工的工資,我表上的金額就是實際給員工的,社保金額是我剛剛填寫上去的
你哈!我是說按你這個填,就是這樣做分錄,如果你沒有包括,只能說明你這個是填錯了
老師,假設(shè)員工實際工資3000,社保500,那我剛剛圖片的本期收入應該填寫3500嗎?后面再把社保填上
你好!是的就是這樣了。
那我計提工資: 借:管理費用3500 貸:應付職工薪酬3500 繳納社保: 借:管理費用-公司 500(假設(shè)公司500) 其他應付款-個人 500 貸:銀行存款1000 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬3500 貸:現(xiàn)金 3000 其他應付款-個人500 老師您看看這樣對嗎?社保當月繳納,我就沒有計提了?
你好!這個是其他應收。不是其他應付。其他沒有問題。 另外,麻煩你不要點催問,老師的收入是按答題數(shù)量來算的,你點個催問,老師不僅給你回答的這個問題沒有收入,還要倒扣好幾個問題的錢。而且你也要扣積分,相互傷害沒有必要。 更重要的是,如果老師在線,你不催問老師不回答你的問題,也不能回答別人的問題,也就沒有收入。所以老師在線的話,不催問也會回答,如果老師不在線,催問也沒用,老師也看不到。相互理解下,謝謝!