你好!開了發(fā)票就要計入收入 借:銀行存款5 應(yīng)收賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
老師,7月開具的增值稅電子普通發(fā)票,最后業(yè)務(wù)落實了一半,現(xiàn)在只能收到一半的錢,我發(fā)票要怎么處理?
老師,7月開具的增值稅電子普通發(fā)票10萬,最后業(yè)務(wù)落實了一半,現(xiàn)在只能收到一半的錢5萬,我發(fā)票要怎么處理?會計分錄怎么做?
老師,您好,我是小規(guī)模,7月開了一張增值稅普通發(fā)票,4萬含稅的增值稅普通發(fā)票,當月增值稅沒超,將沒超的增值稅稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,8月客戶退回普通發(fā)票,要求開專用發(fā)票,那我8月開給自己的增值稅普通發(fā)票的負數(shù)怎么做分錄呢
老師,我是小規(guī)模企業(yè),假設(shè)這個月開了電子普通發(fā)票,確認收入:借:應(yīng)收賬款10000貸:主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅99.01 ,這個增值稅實際上是不交的,那么最后怎么做分錄
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對方,由于合同原因,對方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
私人交易需不需要交個稅?
老師,一般納稅人做的無票收入,也可以用進項專票來抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬多,理解不了做出來的借貸還相等了。理解不了
第四問現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會計漏報稅造成滯納金,公司財務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個了個工程,但是對方通過支付寶,微信(個人)轉(zhuǎn)給我們老板個人了,他們沒有通過公司,也沒有通過我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個人之間的交易不,這種情況允許不?
之前那筆10萬的發(fā)票已做分錄,現(xiàn)在要怎么做分錄?
借:銀行存款5 ? 貸:應(yīng)收賬款5
當時做了分錄借:應(yīng)收賬款10 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),我需要把這筆業(yè)務(wù)沖銷掉呢
不需要啊,你開了發(fā)票是要做這筆分錄的