實物物返利單獨開票 這個是怎么開的
實物返利單獨開票確認銷售費用匯算清繳時,銷售費用為什么要全部調(diào)增?
實物物返利單獨開票 ,計入銷售費用里,會算清繳時要將銷售費用全額調(diào)增,那么為什么不直接把它計入營業(yè)外收入呢
返利實物單獨開票正數(shù)發(fā)票,1是直接確認費用,是視同銷售才要調(diào)整這個收入成本的嗎?銷售費用為什么要全額調(diào)增?這個收入怎么確定呢?2是既確認收入也確認費用,銷售費用為什么也是全額調(diào)增?
經(jīng)濟法里面說的計算增值稅的銷售額,包和價外費,這個價外費,在實務里面做賬的時候是不是 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費應-交增值稅—銷項稅 直接計入成本里面? 這個和實務里面說的單獨計價的包裝物有什么區(qū)別
某中外合資家電生產(chǎn)企業(yè),2018年發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售產(chǎn)品25000臺,每臺不含稅單價2000元,每臺銷售成本1500元;(2)出租設備收入300萬元,購買企業(yè)債券利息20萬元,買賣股票轉(zhuǎn)讓所得80萬元;(3)發(fā)生銷售費用450萬元(其中廣告費用320萬元),管理費用600萬元(其中業(yè)務招待費90萬元,支付給關聯(lián)企業(yè)的管理費用20萬元);(4)營業(yè)外支出120萬元,其中公益性捐贈的自產(chǎn)貨物100臺;(5)以200臺自產(chǎn)貨物作為實物股利分配給其投資方,沒有確認收入(按新會計準則應確認收入)。要求計算以下各項內(nèi)容:(1)全年銷售(營業(yè))收入(2)全年準予稅前扣除的銷售成本(3)全年準予稅前扣除的銷售費用(4)全年準予稅前扣除的管理費用(5)全年準予稅前扣除的營業(yè)外支出(6)計算全年應納稅所得額:
三薪和休息雙倍工資,是否含當天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務處理之前反結賬修改了一筆費用,刪除了一個9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結賬
暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費、用品等,入在什么明細科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費及傭金支出,這個地方,稅務口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計算限額。【從事代理服務企業(yè)】,據(jù)實扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應該怎么做會計分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
我就是看了一個老師講的課是這樣的,后來在想想那為什么不計入營業(yè)外收入呢
銷售方給你的返利吧 你么是支付的一方
是的,我是支付的一方
借銷售費用貸庫存商品應交稅費,如果是實物的話,應該是做這個不需要調(diào)整的 接受返利的,借庫存商品貸營業(yè)外收入。