你好,駕校的不可以。
老師,駕校的培訓(xùn)費(fèi)可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收么?
請(qǐng)問(wèn)老師汽車(chē)駕駛員培訓(xùn)協(xié)會(huì)提供給駕校的服裝費(fèi)怎么賬務(wù)處理
一般納稅人申請(qǐng)非學(xué)歷教育的培訓(xùn) 可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,增值稅規(guī)定里有“從事教育的學(xué)校提供的教育服務(wù),學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育可以選擇簡(jiǎn)易征稅”,那普通的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可以申請(qǐng)嗎,
老師,我們是代收的培訓(xùn)費(fèi),我們不是駕校,我們是代駕校收款,然后把該給駕校的給駕校,我們只留下自己的一部分,這種業(yè)務(wù),怎么操作合適啊
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
這個(gè)公司16年是一般納稅人開(kāi)培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票都是安3開(kāi)的?
一六年,你現(xiàn)在的發(fā)票才開(kāi),你之前做了收入嗎?
之前不是我經(jīng)手的,做的收入
做了收入的話,你可以按之前的稅率開(kāi)發(fā)票。
公司16年是一般納稅人,18年轉(zhuǎn)成小規(guī)模了,下個(gè)月又被認(rèn)定為一般納稅人了,如果可以按簡(jiǎn)易征收,到時(shí)我好申請(qǐng)。
你之前做收入在那一年
2016年做的收入
16年開(kāi)的多少 現(xiàn)在就開(kāi)多少