你好,這第一個(gè)是確認(rèn)收入,他的銷(xiāo)項(xiàng)增加,應(yīng)收賬款增加,也就是需要交的稅增加。
這個(gè)答案只做了一筆分錄,不是應(yīng)該兩次嗎,一個(gè)是應(yīng)存增加應(yīng)收減少一個(gè)是應(yīng)付賬款減少在借方應(yīng)存減少在貸方,
期末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額,大于貸方余額,其中借方包括已交增值稅 應(yīng)該先抵減哪個(gè)?比如借方余額,進(jìn)項(xiàng)12000,已交增值稅9000,貸方銷(xiāo)項(xiàng)10000。這種情況先抵哪個(gè)
老師我想問(wèn)一下,企業(yè)之間對(duì)賬,試算平衡的時(shí)候,應(yīng)付為啥是加借方減貸方啊,為啥應(yīng)收是加貸方減借方呢?這個(gè)過(guò)程怎么理解?。?/p>
這兩個(gè)地方的應(yīng)交稅費(fèi)為啥一個(gè)借方,一個(gè)在貸方,應(yīng)該怎么理解這兩個(gè)地方的增減情況
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)應(yīng)交增值稅的借方專(zhuān)欄為啥不能去貸方?為啥這幾項(xiàng)必須在借方?
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫(xiě)有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng):社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車(chē)輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車(chē)的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶(hù)有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷(xiāo)售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買(mǎi)的汽車(chē)現(xiàn)在要賣(mài),不管好久買(mǎi)的?,F(xiàn)在賣(mài)稅率都是可以1是不是?2、如果賣(mài)10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專(zhuān)票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買(mǎi)的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣(mài)可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專(zhuān)票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
一般納稅人限制一年五百萬(wàn)嗎開(kāi)票
第二個(gè)是他的進(jìn)項(xiàng) 是允許抵扣的增值稅應(yīng)交稅費(fèi)減少,所以他在借房。
還是有點(diǎn)沒(méi)明白,有沒(méi)有通俗點(diǎn)的解釋?zhuān)蠋?
你就想著銷(xiāo)項(xiàng)是需要繳納的稅款,進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的 應(yīng)交稅費(fèi),他是負(fù)債類(lèi)科目嗎?
應(yīng)繳稅對(duì)是負(fù)債啊
你好是的,他是負(fù)債類(lèi)的科目。
借方是減少,貸方是增加。
明白了 謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。