你好!我看你的分錄的科目這樣寫是對的。
老師,我們公司是先替員工繳納個人承擔(dān)的社保部分,然后次月發(fā)放本月工資,我是這樣做分錄的,第1步先計提本月工資分錄,管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,第2步發(fā)放工資,應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款或,其他應(yīng)付款,社保個人部分,第三部分,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,老師,我這樣做對嗎?這里面沒有單位部分,只是個人部分的社保
老師您看我這樣做工資表和分錄正確嗎?后面的其他應(yīng)付款社保(個人部分)平賬的分錄怎么做?摘要這什么?這個錢是在員工工資里先扣了的。
在做工資表的時候,實際是公司應(yīng)該交的社保部分,在員工的工資里面扣掉了,這個扣掉的這一部分公司社保費應(yīng)該怎么做分錄?
老師 你好 我想咨詢一下員工自費社保怎么入賬?當月扣員工社保 我的分錄是這樣的 支付工資時分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款—社保 支付社保時分錄 借 其他應(yīng)收款 —社保 貸 銀行存款 次月收到員工自費個人部分社保應(yīng)該怎么做分錄? 因為前面其他應(yīng)收款—社保已經(jīng)平了 支付
上個工資表的其他扣員工的社保/公積金,其他應(yīng)付款,到這個月實際繳費里面已經(jīng)包含了這個數(shù),要怎么做分錄
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
貸方的其他應(yīng)付款社保通過什么分錄平賬?不涉及員工返回錢,摘要寫什么
你支付的時候分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 賬就平了
關(guān)鍵這個不存在支付 現(xiàn)在需要單獨做一張分錄怎么做平?
這個計提和發(fā)放一張憑證
你計提了社保還要繳納社保費的呀
是新公司第一次做賬,銀行單扣款時間是10月份扣的9月份社保
是不是少計提了?怎么做分錄
我把工資社保計提分錄完整流程發(fā)給你哈
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
可以做一套合并的嗎?問過別的老師做法有區(qū)別搞不明白了
分四個步驟就懵了
這個分錄很清楚的,你認真看一下就懂了哦
借:管理費用36500 貸:應(yīng)付職工薪酬36500 借:應(yīng)付職工薪酬36500 貸:其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費-個稅108.02 銀行存款33176.37 這個分錄對應(yīng)我做的圖片,是別的老師發(fā)我的,但想不平,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款社保 怎么做平
借:管理費用36500 貸:應(yīng)付職工薪酬36500 借:應(yīng)付職工薪酬36500 貸:其他應(yīng)付款-社保3215.61 應(yīng)交稅費-個稅108.02 銀行存款33176.37 這個分錄是別的老師發(fā)的,錯在其他應(yīng)付款社保不平 怎么平?
親愛的哪里不平呢我看借貸是平的呀
以后 其他應(yīng)付賬款社保 怎么平?個稅都有銀行單能平 其他應(yīng)付怎么做分錄!
將來其他應(yīng)付款社保要收回平賬吧 但不存在員工還回錢吧
其他銀行付 不是應(yīng)收
其他應(yīng)付款 社保 !不是應(yīng)收
要計提社保分錄 借:管理費用33284.39 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-社保3215.61 貸:應(yīng)付職工薪酬36500
個人部分扣的社保能計入管理費用嗎?不能充成本吧
管理費用是工資呀,個人部分是其他應(yīng)付款啊
這張憑證正確 下張憑證 借應(yīng)交稅金 個稅 貸 銀行(這次分錄平了) 借其他應(yīng)付款 貸什么科目
借:管理費用36500 貸:應(yīng)付職工薪酬36500 首先你這個分錄沒有計提社保個人承擔(dān)部分是錯的 分錄應(yīng)該是這樣寫 借:管理費用33284.39 ? ? ? ?其他應(yīng)付款-社保3215.61 貸:應(yīng)付職工薪酬36500 這樣就借貸平了
分錄是咱們學(xué)堂老師發(fā)我的!一直搞不明白。謝謝老師,我好好根據(jù)您的分錄學(xué)學(xué)
企業(yè)部分的社保是不是可以不計提,直接借管理費用 貸銀行
是的,企業(yè)的直接計入管理費用。