你好!這個(gè)你計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入就好 。
請(qǐng)教大家一個(gè)問題 我給對(duì)方打款9460 實(shí)際應(yīng)該支付9464 但是關(guān)系好 免了4元錢 但是對(duì)方開具的發(fā)票是9464 、實(shí)際打款是9460 這個(gè)怎么辦 也就是實(shí)際打款跟開具的發(fā)票金額不符
老師,您好,我們有個(gè)客戶3月30日給開來(lái)的運(yùn)費(fèi)發(fā)發(fā)票15136.27元,但是我們要實(shí)際4月21日給他付款15421.05元,而且這個(gè)款也已經(jīng)支付了 但是這個(gè)發(fā)票差額284.78對(duì)方再不給補(bǔ)開發(fā)票了, 這種的我現(xiàn)在怎么做賬呢老師
購(gòu)買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來(lái),但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了,本來(lái)是需要支付150元的貨款,但價(jià)稅合計(jì)多開了100,開過來(lái)的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元,但實(shí)際付款為150元, 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯,看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg,但實(shí)際到貨才19kg,是按實(shí)際到貨去付款,這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開了,實(shí)際的話僅僅支付150元,銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了,可以怎樣處理呢?
老師請(qǐng)問,我們有個(gè)客戶,我們給對(duì)方開銷項(xiàng)票,發(fā)票金額24000,但是客戶實(shí)際打款23989,有11元差額,客戶說是手續(xù)費(fèi),給直接扣掉了,這11元該怎么入賬呢?
你好,4月份我們做賬出了33噸的貨,對(duì)方是按32噸入的,然后我們這邊發(fā)票已經(jīng)開完了,我們這邊調(diào)賬是能調(diào)對(duì),但是和4月份開票實(shí)際就不符了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理???我們是打算按32噸出庫(kù),和對(duì)方保持一致
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
發(fā)票就是普票 這個(gè)多出來(lái)的四元也開在里面了 意思是做成本的時(shí)候多加一筆分錄是么
你好!不是,是你打款的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9464 貸現(xiàn)金9460 貸營(yíng)業(yè)外收入4
好的 收到
你好!歡迎下次再來(lái)探討