你好 酒店領導在餐廳點的咖啡,這個是單位給領導的福利? 結賬用的款待,這個是招待客戶的意思?
你好老師,請問下,我們公司是酒店一般納稅人,某單位在我酒店消費開發(fā)票10000元,款項公付對公打款,但這其中包含要支付給其他餐廳的餐費5000元(對方餐廳開票給我們),請問下我這5000元的餐費怎么入賬
老師您好,請問一下,酒店領導在餐廳點的咖啡、結賬用的款待,這個怎么寫分錄???
老師,請問下,我們是餐飲企業(yè),現(xiàn)在一個商家和我們合作,把他們的酒擺在我們餐廳銷售,我們是一個月結賬一次,賣多少結算多少。這種應該怎么做賬務處理?怎么做分錄!
您好老師 我想問問,公司自己的咖啡店日常搞活動打折,比如打七折,員工當時付了70%的錢,剩下30%是公司行政月度提付款單和咖啡店結算,那這30%的費用財務入賬 是不是可以入到“員工福利費”下面呀?或者其他更好的財務處理方式?70%和30%部分的 會計分錄 分別應該寫???
老師您好,有一個公司她自己蓋的公寓樓,這個公寓樓有一部分出租,有一部分是酒店,一樓還有一個超市,和一個餐廳,餐廳和超市地方免費提供他們使用,然后收他們營收的點數(shù),我想問一下這幾個分類,出租和酒店算是主營業(yè)務收入嗎?,他們的主營業(yè)務成本是什么
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都會跟這倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨放對應的附件。比如我一張應收賬款,對應銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進貨,三月份應該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應怎么算的?有相關條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?
是的,領導簽字就可以
你好 酒店領導在餐廳點的咖啡 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目?? 結賬用的款待 借:管理費用——業(yè)務招待費,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
好的,還有一個問題是應收賬的余客賬掛了ar賬、這個怎么寫分錄呢
你好,應收賬的余客賬掛了ar賬,是明細科目掛錯,需要調整的意思?
不是需要調整、是14號入住的客人、當天夜審過后稽核報表會在賓客賬里提現(xiàn)房費,所以14號做的 借:應收余客賬 貸:主營業(yè)務收入 15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的, 房費就會在應收ar里去了,這個 15號怎么做呢
你好,15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的,你當時所做的分錄是什么?正確的應當是什么呢?
15號 借:應收賬款-城市掛賬 貸:應收賬款-余客賬 負的金額 這樣行嘛
你好,15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的,你當時所做的分錄是什么?正確的應當是什么呢? (能先回復一下我的兩個疑問嗎)
15號 借:應收賬款-城市掛賬 借:應收賬款-余客賬 負的金額 15號退房我這樣做的,用應收城市掛賬沖減應收余客賬、至于正確的我不知道是什么
你好, 15號 借:應收賬款-城市掛賬 借:應收賬款-余客賬 ,負的金額 15號不需要做這個分錄,需要把這個錯誤的紅沖。 15號退房退回相應押金就是了。
沒有收押金的,那掛ar的這個怎么寫呢
你好,掛ar的這個,你之前掛ar的這個所做的分錄是什么呢?