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Q

老師您好,請問一下,酒店領導在餐廳點的咖啡、結賬用的款待,這個怎么寫分錄啊?

2020-11-19 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-19 16:32

你好 酒店領導在餐廳點的咖啡,這個是單位給領導的福利? 結賬用的款待,這個是招待客戶的意思?

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快賬用戶1752 追問 2020-11-19 16:33

是的,領導簽字就可以

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齊紅老師 解答 2020-11-19 16:35

你好 酒店領導在餐廳點的咖啡 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目?? 結賬用的款待 借:管理費用——業(yè)務招待費,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅

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快賬用戶1752 追問 2020-11-19 16:39

好的,還有一個問題是應收賬的余客賬掛了ar賬、這個怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-11-19 16:40

你好,應收賬的余客賬掛了ar賬,是明細科目掛錯,需要調整的意思?

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快賬用戶1752 追問 2020-11-19 16:44

不是需要調整、是14號入住的客人、當天夜審過后稽核報表會在賓客賬里提現(xiàn)房費,所以14號做的 借:應收余客賬 貸:主營業(yè)務收入 15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的, 房費就會在應收ar里去了,這個 15號怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-11-19 16:46

你好,15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的,你當時所做的分錄是什么?正確的應當是什么呢?

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快賬用戶1752 追問 2020-11-19 16:48

15號 借:應收賬款-城市掛賬 貸:應收賬款-余客賬 負的金額 這樣行嘛

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齊紅老師 解答 2020-11-19 16:49

你好,15號退房的時候結賬用掛ar的方法結的,你當時所做的分錄是什么?正確的應當是什么呢? (能先回復一下我的兩個疑問嗎)

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快賬用戶1752 追問 2020-11-19 16:53

15號 借:應收賬款-城市掛賬 借:應收賬款-余客賬 負的金額 15號退房我這樣做的,用應收城市掛賬沖減應收余客賬、至于正確的我不知道是什么

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齊紅老師 解答 2020-11-19 16:54

你好, 15號 借:應收賬款-城市掛賬 借:應收賬款-余客賬 ,負的金額 15號不需要做這個分錄,需要把這個錯誤的紅沖。 15號退房退回相應押金就是了。

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快賬用戶1752 追問 2020-11-19 16:57

沒有收押金的,那掛ar的這個怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2020-11-19 16:58

你好,掛ar的這個,你之前掛ar的這個所做的分錄是什么呢?

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你好,開餐飲服務的。你看下你們有范圍和許可證書吧?
2024-08-13
你好,你可以借銷售費用-業(yè)務宣傳費,貸庫存商品,應交稅費-應交增值稅。
2025-01-13
那你另外的30%就是放到職工福利費進行處理的。 借,銀行存款70 應付職工薪酬30 貸,主營業(yè)務收入100 借,x費用30 貸,應付職工薪酬30
2022-11-08
借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬 確認收入時(按餐廳正常售價計算): 借:應付職工薪酬 —— 職工福利費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(若為一般納稅人,需計提銷項稅) 結轉聚餐對應的成本(如食材、人工等): 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品(食材等) 貸:應付職工薪酬(聚餐服務的人工成本)
2025-07-24
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