你你好,其他應(yīng)收款一般記錄暫時(shí)付出去的錢,其他應(yīng)付款一般記錄暫時(shí)收到的錢。
老師我在申報(bào)增值稅是系統(tǒng)給我?guī)肓藬?shù)字但我有無(wú)票收入要怎樣加上呢
老師你好,總公司是一般納稅人,分公司為小規(guī)模納稅人,所得稅匯總納稅,這樣可以嗎
老師,我們是13%的一般納稅人,我們營(yíng)業(yè)范圍有技術(shù)咨詢,之前開這個(gè)開技術(shù)咨詢開了13%,現(xiàn)在開技術(shù)咨詢能開6%的嗎
政府補(bǔ)助 退回 存在尚未攤銷的遞延收益的,沖減相關(guān)遞延收益賬面余額,超出部分計(jì)入當(dāng)期損益,如何寫分錄,能舉個(gè)具體例子嗎
樣品免費(fèi)寄給主播的,怎么入賬
你好,像每個(gè)月12000應(yīng)發(fā)工資,從今年1月開始發(fā),每個(gè)月都是扣210稅,這個(gè)月就要交630.我是想問(wèn)下,為什么不能每個(gè)月按照3%來(lái)算呢,不是有個(gè)月的稅表嗎?就是不要按照累計(jì)。
請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)的茶葉免稅嗎?茶葉哪種是深加工
報(bào)關(guān)費(fèi)貨代公司代開 報(bào)關(guān)行不開票的@wonhv?,能退稅嗎
勞務(wù)派遣工工資會(huì)計(jì)分錄處理
個(gè)體戶開了一個(gè)糧店。有從開業(yè)到現(xiàn)在所有進(jìn)貨的金額,有銷售營(yíng)業(yè)額,沒(méi)有建賬的情況下,怎么知道盈虧?
對(duì)于票據(jù)而已?
如果說(shuō):單位收到過(guò)路費(fèi)和停車費(fèi)小票會(huì)計(jì)科目?
一般是計(jì)入交通費(fèi)
會(huì)計(jì)科目怎么寫呀?
借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款(員工代墊) 借:其他應(yīng)付款(員工代墊) 貸:現(xiàn)金
王莫從網(wǎng)銀公賬戶借款2萬(wàn)元會(huì)計(jì)科目怎么寫?
借:其他應(yīng)收款-王莫 貸:銀行存款
老師能不能寫成:借:其他應(yīng)付款-王莫 貸:銀行存款?
不能,這筆錢是王莫借的? 不能計(jì)入其他應(yīng)付款
如果這筆款已經(jīng)這樣記賬錯(cuò)了,應(yīng)該怎么處理呢?
記錯(cuò)到什么科目了?其他應(yīng)付款嗎?
王莫從網(wǎng)銀公賬戶借款2萬(wàn)元,記賬:借:其他應(yīng)付款-王莫 貸:銀行存款
借:其他應(yīng)付款-王莫(紅字) 借:其他應(yīng)收款-王莫
記錯(cuò)的記賬憑證是9月份的,現(xiàn)在怎么調(diào)整呀
直接在10月份的憑證里這么調(diào)整腳就行。
有點(diǎn)不明白,老師那寫出來(lái)嗎?
借:其他應(yīng)付款-王莫(紅字) 借:其他應(yīng)收款-王莫? ?就是這么做就行。
單位收到過(guò)路費(fèi)和停車費(fèi)小票,會(huì)計(jì)記賬:借:管理費(fèi)用-小車費(fèi)用-過(guò)路費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款(老師會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)呀?)
貸方不是計(jì)入到其他應(yīng)收款? 是記入其他應(yīng)付款