同學(xué)你好 是這么個(gè)流程
金蝶軟件k3,就是采購訂單 采購入庫那里,我是準(zhǔn)備物料清單的時(shí)候就要輸采購訂單,然后物料到了再輸采購入庫是吧?
我們工廠采購原料,原料非常多,所以簽訂合同的時(shí)候不會標(biāo)明采購什么原料,是在采購的時(shí)候再簽訂采購單,注明原料種類和數(shù)量。那我采購入庫的時(shí)候,需要采購單作為憑證附件嗎,還是有入庫單,發(fā)票,銀行流水作為憑證附件就可以?
我們公司一個(gè)材料紙張買進(jìn)來后,本來是發(fā)給加工商壓紙后,再加工商送回我們。本來我在金蝶上是材料入庫,材料入庫單價(jià)格就填采購價(jià)。再委外出庫,委外出庫價(jià)格怎么填?就是采購價(jià)嗎?要是幾次采購?fù)粯硬牧蟽r(jià)格不一樣,但一起委外出庫,價(jià)格會不會自動(dòng)加權(quán)平均填的???最后委外入庫,價(jià)格又是怎么填?
倉庫原材料 正常的流程是 下采購訂單-到貨后根據(jù)采購訂單入庫-月底根據(jù)入庫單做賬;有發(fā)票的有入庫單的就直接入庫,如果貨到了發(fā)票沒到先暫估入庫,如果發(fā)票到了貨沒到可以等貨到了在一起入賬也可以做在途物資對吧
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
但實(shí)際上,采購的時(shí)候有些物料跟訂單有出入 這個(gè)怎么處理
計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢就行了
不會吧,我就是采購物料與訂單不一致,沒有待處理財(cái)產(chǎn)損溢吧,訂單只是說要采購這些,在沒有到貨前不是沒關(guān)系嗎?我就是說如果訂單跟實(shí)際采購不一樣 系統(tǒng)應(yīng)該怎么操作?
不是算盤盈的嗎 那你直接按照實(shí)際收到的入庫
采購入庫是采購錄,還是倉管錄入, 價(jià)格好像是采購,數(shù)量是倉庫?
對,數(shù)量要一致才可以的