你的理解基本對。下采購訂單時一般不做賬。到貨后按單入庫,發(fā)票貨物同到,按單和票借記 “原材料” 等、貸記對應(yīng)科目;貨到票未到月底暫估入庫,下月初紅字沖回,票到后正常入賬;票到貨未到,實際成本法下計入 “在途物資” ,貨物到庫后再轉(zhuǎn) “原材料”,計劃成本法下計入 “材料采購”。
供應(yīng)鏈公司,買到貨物后,轉(zhuǎn)手就賣出,貨物流轉(zhuǎn)為 向上游單位購進貨物付款,因單位無倉庫,貨物在上游單位倉庫,待聯(lián)系到下游單位后,直接去上游單位倉庫提貨后賣掉給我公司付銷售款,從上到下的賬期3到6個月。做為供應(yīng)鏈中間這個環(huán)節(jié),當(dāng)收到貨物后計入什么科目合適,如果入庫存商品,但是單位沒有自己倉庫,入發(fā)出商品賬期太長。對于這塊有什么好的處理。
老師,我們公司采購材料收到的供應(yīng)商給的送貨單,我每個月只用來核對賬單,單獨裝訂在一起沒有放入賬本內(nèi)可以嗎?我購進的材料入庫都有對應(yīng)的發(fā)票,還有自制的入庫單這樣可以嗎?
老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經(jīng)驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當(dāng)于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
老師好,我采購暫估入庫按采購單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬,下個月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒有采購入庫單了,這樣可以嗎?
老師好,我采購到貨沒收到發(fā)票做得暫估入賬,收到發(fā)票沖掉暫估,再做一筆正常的入賬,有進項稅的這種,現(xiàn)在附件就只有一張發(fā)票了,暫估時附件有入庫單合同等,這種處理正確嗎?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師紙質(zhì)火車票不見了可以用購買記錄報銷嗎 寫個說明
同學(xué)你好 這個可以的