借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2019年購買的電腦,進管理費用了,現(xiàn)在被稅務(wù)查出手機虛開的增值稅發(fā)票,要求從費用轉(zhuǎn)出并調(diào)整匯算清繳,請問該怎么做呢?
公司2019年購買的電腦,進管理費用了,現(xiàn)在稅務(wù)局查到對方是虛開的增值稅普通發(fā)票,要求我們調(diào)19年的匯算清繳,那我們的賬該怎么改呢?直接作廢嗎?
老師,你好,我們2020年買了一個公司,這個公司當時是做了稅務(wù)清算的。今天接到專管員的電話,大致是2018年的時候這個公司收到一張60000元的發(fā)票,開發(fā)票的公司被稅務(wù)局查到是專門開假票的公司,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們納稅調(diào)增并繳納滯納金,請問合理嗎?這個是不是應(yīng)該由以前的公司承擔呀?
老師,我們公司2019年2月份買兩臺電腦一共是7000元,收到是普通發(fā)票,所以全額入的固定資產(chǎn),我們公司是小規(guī)模納稅人,2021年1月份稅務(wù)局告訴我們說這張發(fā)票是假發(fā)票,因為我們公司這兩年都是虧損狀態(tài),所以稅務(wù)局直接在2019年度的年報上調(diào)整了6796.12元,那現(xiàn)在我還要在調(diào)賬嗎?應(yīng)該怎么調(diào)呢?
老師,我們公司被查出有2019年9月份有5張普通發(fā)票對方是虛開的,現(xiàn)在稅局要我們更改報表和企業(yè)所得稅,我這邊需要怎么操作啊,這幾張發(fā)票都是購買電腦的,9月份入了固定資產(chǎn),10月份開始計提了,然后當年12月份就計提折舊完了,之前是外賬公司做的
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
那虛開的發(fā)票怎么辦呢?還是作為憑證保存嗎?
而且我們是通過銀行轉(zhuǎn)賬購買的電腦
你們是實際的業(yè)務(wù)嗎
是實際的業(yè)務(wù)。買了兩臺電腦
那怎么認定你們是虛開發(fā)票,你沒有跟稅務(wù)局刷。
我們是收到虛開的發(fā)票
19年進管理費用了,現(xiàn)在要求從費用里轉(zhuǎn)出
你實際買了兩臺電腦,對方給你開了兩臺電腦,怎么是虛開發(fā)票?
賣方和開票方不一致
借營業(yè)外支出貸庫存現(xiàn)金,然后做一個,這個匯算清交的時候不允許抵扣所得稅。
其他的還是按照第一個來多的。
就是 借營業(yè)外支出貸庫存現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整然后結(jié)轉(zhuǎn)利潤是嗎?19年的匯算清繳只要調(diào)增就行了是嗎老師
你好 是的 是的 是的
好,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。