你好? ? ?應(yīng)該是從7月開(kāi)始來(lái)看? ? ?滾動(dòng)銷(xiāo)售額? ? 連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)500萬(wàn)來(lái)判斷。? 比如? 2020.7月? -2021年6月? ?是否超過(guò)500萬(wàn) 。 2020.8月-2021年 7月是否超過(guò)500萬(wàn)? 這樣滾動(dòng)來(lái)看的? ??
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模企業(yè)2020年1月份工商注冊(cè)的,4月份稅務(wù)登記的,7月份開(kāi)始有收入開(kāi)發(fā)票,按季度報(bào)表,到什么時(shí)間點(diǎn)算不超過(guò)500萬(wàn),是從1月份,還是4月份還是7月份算起,連續(xù)四個(gè)季度不超500萬(wàn)?還是連續(xù)12個(gè)月不超過(guò)不超500萬(wàn),謝謝
你好老師,我是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資企業(yè),一月份工商注冊(cè),4月份稅務(wù)局登記,7月份開(kāi)始有收入開(kāi)發(fā)票,小規(guī)模一年不超過(guò)500萬(wàn),我應(yīng)該從幾月份開(kāi)始到幾月份結(jié)束不超500萬(wàn)呢?謝謝
我們公司是建筑服務(wù)行業(yè),目前是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度申報(bào)一次,假如十月份申報(bào)時(shí)連續(xù)四個(gè)季度沒(méi)超過(guò)500萬(wàn),11月份又開(kāi)票了,超過(guò)了500萬(wàn),是從22年1月保稅時(shí)變成一般納稅人還是11月份或者12月份就變成一般納稅人了
老師好,小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)轉(zhuǎn)為一般納稅人,假如11個(gè)月的時(shí)候開(kāi)了400多萬(wàn)發(fā)票了,12月份這個(gè)月不開(kāi)票了,那么是不是從下年的1月份再開(kāi)始算起連續(xù)12個(gè)月
小規(guī)模超連續(xù)12個(gè)月超過(guò)500萬(wàn)要轉(zhuǎn)為一般納稅人,這個(gè)500萬(wàn)含不含稅金額呢?還有連續(xù)12個(gè)月是怎么滾動(dòng)方法呢?滾動(dòng)當(dāng)月包含不?比如我1月份要開(kāi)發(fā)票,是去年的1月份到去年12月份的連續(xù)金額嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來(lái),無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷(xiāo),實(shí)際情況內(nèi)銷(xiāo)幾乎沒(méi)有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫(xiě)?
我想問(wèn)一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷(xiāo)項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來(lái)交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開(kāi)具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開(kāi)票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來(lái)的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒(méi)到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來(lái)的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢(xún)了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢(xún)了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢(xún)老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理