需要,就一張餐費沒有別的???

老師我想問一下關(guān)于職工福利費的發(fā)票需不需要審核開票的地區(qū)。比如那一張不是本省的餐飲票來報銷作為職工福利
老師,一筆餐費2000元,屬于招待客人用的,這張票入賬需要什么憑證才認(rèn)為是招待費,不然也可計為員工福利費用參,或外出辦事用餐,這種要如何區(qū)分出來是招待費 差旅費或者認(rèn)為是計入福利費呢?不知如何區(qū)分
老師,我是小白,想問下,現(xiàn)在我們老板有一堆的餐飲發(fā)票,我們老板要讓把這些做到員工福利里,因為我們一直都是包餐的,那個都開不了票,那這個我要怎么操作......
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分?jǐn)偅謹(jǐn)偢@M時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當(dāng)月沒到,我悶當(dāng)月要分?jǐn)偢@M需要計提,計提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
老師:我想問一下,食堂支出沒有發(fā)票要是作為補(bǔ)貼計入工資薪金,具體如何操作?比如說一個月1500元的食堂支出,然后根據(jù)各部門分?jǐn)傆嬋肷a(chǎn)成本、管理費用、銷售費用。那還用不用做借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
沒了,就一張餐飲發(fā)票
你們老板同意報銷嗎?還需要看公司制度
老板簽字了
那就做福利費下面吧