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請問老師,公司空調(diào)用了兩年想報廢,將原值、折舊轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,差額最后計入管理費(fèi)用——其他,可以嗎?

2020-11-17 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-17 16:25

你好, 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

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快賬用戶9904 追問 2020-11-17 16:28

折舊期到了以后怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-17 17:07

折舊期到了以后,處置的才做賬

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你好, 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2020-11-17
你好? 是的 到時寫情況說明 領(lǐng)導(dǎo)簽字就處理就行了。? ? 是的? 就是你們的凈額要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出去? ?
2020-12-03
你好? ? 你們是報廢固定資產(chǎn)的話 是的比如借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn)? 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理? ? ?
2020-11-09
實(shí)際業(yè)務(wù)的話,不用了
2024-12-17
當(dāng)時買車有發(fā)票 處置價格不偏低的可以
2025-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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