1-3個月折舊=100/5*3/12=5 更新改造后賬面價值=60%2B50-20=90 9-12個月折舊=90/5*4/12=6 19年整年折舊=5%2B6=11
減去替換設(shè)備的賬面價值不應(yīng)該將已經(jīng)折舊的金額加回來嘛,折舊的40萬里面不是已經(jīng)減去了一次了嗎?
固定資產(chǎn)更新改造涉及原部件替換的,更新后的賬面價值=更新前總的賬面價值-替換部分賬面價值+資本化支出部分??傎~面價值里不是已經(jīng)包括替換部分提的折舊了嗎?為什么還要再減一次替換部分的折舊?這不算是重復(fù)減替換部分折舊了嗎?
這題里2017年的賬面價值用的600減去折舊金額,2016.7.1-2017.6.31這一年里已經(jīng)折舊了200萬,600-200=400,400不是2017年的賬面價值嗎?怎么還是用600作為賬面價值?
固定資產(chǎn)賬面價值七百五十固定資產(chǎn)賬面價值750萬減去累計折舊150萬再減去固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50萬,其計稅基礎(chǔ)是750萬減去270萬的折舊。為什么這個題應(yīng)納稅所得額是調(diào)增呢?會計上減去兩百萬,稅法上減去270萬,不是按照稅法上的來嗎?應(yīng)該調(diào)減會計上70萬
老師,我的疑惑是計算 固定資產(chǎn)的應(yīng)提折舊額=固定資產(chǎn)原值-凈殘值-減值準(zhǔn)備。這里已經(jīng)減過 減值準(zhǔn)備了。但是計算固定資產(chǎn)賬面價值的時候=固定資產(chǎn)原值-累計折舊-減值準(zhǔn)備,又減了一次減值準(zhǔn)備 就減了兩次了
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進項稅不夠,不能把9月的進項稅也勾選上嗎?
就是對新折舊這一點有點搞不懂,原來固定資產(chǎn)的原值為100折舊扣除40,這40元的折舊額里面不是包含了替代部分的折舊額嗎?這樣被替換部分的折舊額就剪了兩遍嗎?
更新改造是要按賬面價值就是扣除折舊后的賬面余額算的,不存在減了2遍折舊