同學(xué)你好,一般要交印花稅。不過現(xiàn)在納稅人都是選擇收入或者成本中的一項(xiàng)來繳納。
室內(nèi)裝修合同要交印花稅嗎?我司是甲方購買服務(wù)方,合同金額1000多萬
請問老師,公司簽了維修服務(wù)合同要不要交印花稅?是對方給我們提供維修服務(wù)
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計(jì)算呢,按合同總額一次計(jì)算,還是按每個(gè)月實(shí)際服務(wù)費(fèi)來計(jì)算印花稅呢?這個(gè)稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
我們跟裝修公司簽訂的裝修合同,雙方都要繳納印花稅還是只需要服務(wù)方繳納
沒有合同,只是開了廣告服務(wù)*設(shè)計(jì)制作的發(fā)票,需要交印花稅嗎?是合同雙方都要交嗎?購買方和銷售方在印花稅核定的都是技術(shù)合同。
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
那這個(gè)屬于印花稅里哪個(gè)范圍,稅率是多少?按照收入或者成本中一項(xiàng)來繳納什么意思沒明白
同學(xué)你好,屬于建筑安裝范圍,稅率萬分之三。按照收入或者成本中一項(xiàng)來繳納的意思是企業(yè)可以選擇收入的數(shù)據(jù)為依據(jù)申報(bào)繳納,也可以選擇成本數(shù)據(jù)為依據(jù)申報(bào)繳納。