你好,需要找到相對應的藍色專用發(fā)票信息,因為開紅字信息表要填發(fā)票代碼和號碼的
老師,發(fā)生銷售折讓,申請紅字信息表的時候?qū)乃{字專用發(fā)票信息可以填已經(jīng)跨月但未抵扣的藍字專用發(fā)票嗎?
已認證的發(fā)票購貨方開紅字信息表時候需要找到相對應的藍字專用發(fā)票信息嗎
作為銷售方開紅字專用發(fā)票,購買方已經(jīng)把紅字發(fā)票信息表發(fā)過來了,但是填開的時候?qū)胄畔⒈碚也坏阶烂娲娴男畔⒈砦募?/p>
購貨方發(fā)票已認證,開具紅字信息表給我們,我們開具的紅字發(fā)票還需要給對方嗎?
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應藍字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發(fā)票并認證這張被開過紅字發(fā)票的藍字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
已經(jīng)認證的也需要嗎 我剛剛打開試了下認證過得好像可以不用填藍字信息表
你好,認證過的發(fā)票,需要認證方發(fā)起填開紅色信息表