您好同學(xué) 1.借:銀行存款 100750 貸:投資收益 100750 2.借:管理費用 1250 貸:銀行存款 1250 3.借:固定資產(chǎn) 10050 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)1306.5 貸:應(yīng)付賬款 11356.5 4.借:應(yīng)收賬款 17415.8 貸:主營業(yè)務(wù)收入 16430 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅)985.8 5.借:應(yīng)付賬款 11356.5 貸:銀行存款 11356.5 6.借:應(yīng)收賬款 2862 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2700 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅)162 7.借:管理費用1225 貸: 庫存現(xiàn)金1225 8.借:庫存現(xiàn)金1225 貸:管理費用 1225 9.借:庫存現(xiàn)金 10000 貸:銀行存款10000
匯算清繳彌補虧損是5年時間,是不是2024年匯算的話彌補的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點不要做報表,不用報稅?
老師,我24年的財務(wù)報表季報不是全報完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認(rèn)定為無限連帶的個獨企業(yè)嗎?