你好,標(biāo)準(zhǔn)情況下確實(shí)就是收到錢就要繳納增值稅,實(shí)際操作中稅務(wù)都是以票定稅,所以企業(yè)那么操作也沒(méi)什么問(wèn)題。
老師您好,建筑業(yè)一般納稅人開(kāi)了票未收款也一定要確認(rèn)收入嗎?工程成本還沒(méi)有發(fā)生呢?未開(kāi)票先收款的可以走預(yù)收賬款科目,待開(kāi)票后再確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅嗎?
設(shè)備租賃分期收款如何確認(rèn)收入? 實(shí)際收到款項(xiàng)的日期確定銷售收入?那是不是有銷項(xiàng)稅,要交增值稅,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,一般納稅人
生活中有些收到款了沒(méi)有及時(shí)開(kāi)發(fā)票走的預(yù)收賬款,沒(méi)有確認(rèn)銷項(xiàng)稅,實(shí)際開(kāi)發(fā)票時(shí)才確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,和我看到學(xué)堂里講的,收到錢就應(yīng)該確認(rèn)收入,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額不一樣?
請(qǐng)問(wèn)老師,2020年預(yù)收賬款的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,并繳納了銷項(xiàng)稅。那么在2021年分期確認(rèn)收入的時(shí)候就沒(méi)有銷項(xiàng)稅了對(duì)吧?增值稅確認(rèn)的銷售收入并不等于賬面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)吧?
借:應(yīng)收賬款 貸:預(yù)收賬款(待轉(zhuǎn)銷售收入)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 先開(kāi)發(fā)票,但是沒(méi)有收到款項(xiàng),也是計(jì)入到預(yù)收賬款嗎,后面才確認(rèn)收入的,收入不等于現(xiàn)金流對(duì)嗎
銀行承兌匯票那家銀行手續(xù)費(fèi)最低
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?