你好,之前代理商存10萬的時候,你們怎么入賬的
老師,我想問一下代理商之前存了10萬,現(xiàn)在不干了,分錄怎么寫?借 應付賬款 貸 銀行存款
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應收賬款929但是我這個寫錯了,應該是銀行存款929貸應收賬款829其他應付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
請問一下之前銀行收了一筆款,做分錄,借,銀行存款,貸,應收賬款,現(xiàn)在把這筆錢退回去了,直接做借,應收賬款,貸,銀行存款可以嗎?
請問之前付給加工方購買了材料生產(chǎn)商品 現(xiàn)在已經(jīng)完工,購買材料開的收據(jù),加工費開的發(fā)票,庫存商品的分錄應該如何寫?之前付款分錄借:應付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在完工入庫借:庫存商品貸:應付賬款?
請問老師,之前寫的分錄是借:預付賬款30000 貸:銀行存款30000 ,現(xiàn)在票回來了,對方開了7萬,多了4萬,這個分錄應該怎么平賬
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應收款公司法人去世了,應付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?