你好? ?是的? ? ? ?借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 -老板。? 記得掛清楚明細 。? 后期有錢還老板即可? ??
老師,有個公司發(fā)都是用現(xiàn)金發(fā)的,我能不能不寫借老板的錢借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-法人,而直接做分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,這樣可以嗎
公司差一萬元備用金,直接向老板借現(xiàn)金??梢詫懡鑾齑娆F(xiàn)金10000,貸其他應(yīng)付款10000,這樣可以嗎?
公司的現(xiàn)金轉(zhuǎn)做備用金給采購使用,借其他應(yīng)收款,備用金,貸庫存現(xiàn)金。然后采購買東西,借庫存商品,貸其他應(yīng)收款備用金,可以這樣寫嗎
【例題?多選題】4月1日,某企業(yè)高管出差預(yù)借差旅費10000元,以庫存現(xiàn)金支付。10日出差歸來,報銷差旅費9000元,將剩余現(xiàn)金繳回。則下列處理不正確的有()A.借:管理費用10000貸:庫存現(xiàn)金10000B.借:其他應(yīng)收款10000貸:庫存現(xiàn)金10000C.借:管理費用9000庫存現(xiàn)金10000貸:其他應(yīng)收款10000D.借:銷售費用9000貸:庫存現(xiàn)金90001/15
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
老師廠區(qū)圍墻長165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報關(guān)的錢提不出來了,
請教這個題的全部分錄
老師,無票收入的外賬要怎么做?
#提問#老師,沒有折舊完的固定資產(chǎn)報廢,稅務(wù)怎么處理?
甲公司22年末與丙公司的未決訴訟案件,很可能需要賠償680萬,并確認了預(yù)計負債680萬,23年3月5號經(jīng)法院一審判決甲司需要賠賠付620萬。甲和丙同意此判決并不再上訴,企業(yè)所得稅稅率為15%,匯算清繳和資產(chǎn)負債表批準(zhǔn)報出日為23年3月31日,該訴訟事項對22年末遞延所得稅資產(chǎn)影響金額是?
老師,我們是機械租賃公司,我們開票出去工地在異地,但是我們對方不用預(yù)交稅款,請問開票時要開外管證嗎?
這個答案有沒有問題?
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費給我,公司幫給車輛所有費用。包括油保險費等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計預(yù)計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
不用走銀行賬上去吧
你好 不用。 這個不是銀行收到的?