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Q

請問9月預(yù)付了10月的房租、水電費,那么10月還要計提嗎?

2020-11-16 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-16 16:00

您好,10月份不用計提,費用來了直接入賬就行。

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 16:02

之前全部都是計提了在繳納的,就單獨這個月有預(yù)付,這個有沒有影響的?

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 16:02

這樣也就不能完全統(tǒng)計全年的水電費了

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齊紅老師 解答 2020-11-16 16:03

沒有影響的,費用來了直接入賬就行。

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 16:49

老師,是這樣的,我們是9月產(chǎn)生的水電費,10月才收到發(fā)票,之前一直都是9月計提,然后10月支付的,由于10月國慶,然后就在9月底支付了。賬務(wù)上9月做了預(yù)付,做了計提,現(xiàn)在10月收到發(fā)票該怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 16:56

幾人已經(jīng)都把費用計提在9月了那收到發(fā)票也別再單獨再做費用了,把不就重復(fù)了嗎 把發(fā)票直接附在計提后面。

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 16:59

那有做預(yù)付款,這個怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 17:04

你的預(yù)付怎么做的?? 你的計提怎么做的?

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 17:07

預(yù)付:借預(yù)付賬款-,貸,銀行存款。計提:借:管理費用,制造費用。貸,其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2020-11-16 17:08

你后面的分錄別做其他應(yīng)付款,改成預(yù)付賬款就行了。

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 17:11

9月份的賬已經(jīng)結(jié)賬了,都申報了,這個只能在10月調(diào)整了哦。要怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2020-11-16 17:12

貸:其他應(yīng)付款(紅字) 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 17:14

兩個科目都用貸方嗎?這個摘要要怎么寫合適呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 17:15

摘要就寫調(diào)整某某號憑證,上邊的分錄是紅字的。

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 17:20

老師,如果就這樣把發(fā)票放在計提的后面,對方開的是專用發(fā)票哦,這個稅額又怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 17:24

那既然有進(jìn)項還需要調(diào)整一筆,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借管理費用(紅字 進(jìn)項稅的金額

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快賬用戶3622 追問 2020-11-16 17:26

老師,能不能把計提的全部沖紅了,在按發(fā)票錄入呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 17:27

也行,兩種方法都可以。

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您好,10月份不用計提,費用來了直接入賬就行。
2020-11-16
你好!這個計入預(yù)付,到10月計入10月費用
2020-10-10
您好,1.不用補計提,實際支付月記入了管理費用中的,權(quán)責(zé)發(fā)生制,本應(yīng)該在上月計提的,但之前沒有按費用發(fā)生月計提,下月支付也記入費用,費用是沒有少,沒有跨年,不用再計提 2.不用改了,11開始我們就是權(quán)責(zé)發(fā)生制,有個過渡月,本月出現(xiàn)2個管理費用-水電費
2025-01-04
你好,10月份做賬就可以
2021-11-05
你好 支出時記預(yù)付 10月再開始記成本費用?
2021-10-18
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