你好!請(qǐng)問是購買什么原材料呢?

其實(shí)相當(dāng)于是預(yù)付預(yù)付的一些材料款,那我這個(gè)應(yīng)該怎么做呢?我做的時(shí)候是嗯做,我現(xiàn)在就有點(diǎn)兒,不知道怎么處理了,預(yù)付賬款掛到相應(yīng)的科目下面嘛,就是每個(gè)工地這樣掛,等到十冬,就是比如說收到了東西,我就做一個(gè)模擬的庫存商品,再出一個(gè)庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到那個(gè)什么結(jié)轉(zhuǎn)到他的成本里嗎?
現(xiàn)在我收到一張材料發(fā)票,是用于工地上用的材料,是個(gè)人付款,走報(bào)銷的,怎么做會(huì)計(jì)分錄,整個(gè)做賬流程是什么,要把轉(zhuǎn)到庫存商品里嗎?
老師你好,我想問一下生產(chǎn)原料先到貨發(fā)票后到,用磅單入庫原材料時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅分錄嗎?然后原料結(jié)轉(zhuǎn)成本入庫商品再到銷售,這一整套的做賬流程和會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問上個(gè)月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師,請(qǐng)問上個(gè)月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。上月領(lǐng)用時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了專用發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?具體分錄是多少?
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請(qǐng)問下什么是財(cái)務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對(duì)嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請(qǐng)問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實(shí)收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個(gè)做什么科目
老師,有根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈(zèng)送出納的課,在哪里看


這個(gè)直接用于工地用的
不用走庫存商品了,直接做主營業(yè)務(wù)成本就可以了。
這樣的材料還要在核算管理——材料采購里核算的嗎?
不用在材料采購核算了