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其實相當于是預付預付的一些材料款,那我這個應該怎么做呢?我做的時候是嗯做,我現(xiàn)在就有點兒,不知道怎么處理了,預付賬款掛到相應的科目下面嘛,就是每個工地這樣掛,等到十冬,就是比如說收到了東西,我就做一個模擬的庫存商品,再出一個庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到那個什么結(jié)轉(zhuǎn)到他的成本里嗎?

2020-10-12 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-12 18:55

借預付賬款貸銀行存款 貨物到了借庫存商品貸預付賬款 銷售出去才結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

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快賬用戶6775 追問 2020-10-12 18:59

我要不要用到工程施工

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快賬用戶6775 追問 2020-10-12 18:59

我這邊的家裝產(chǎn)生的有班組費、主材費用、輔材費用

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齊紅老師 解答 2020-10-12 19:01

工程領用借工程施工貸庫存商品

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快賬用戶6775 追問 2020-10-12 19:02

發(fā)生預付班組費呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 19:03

借其他應收款貸銀行存款

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快賬用戶6775 追問 2020-10-12 19:04

為什么是其他應收款?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 19:05

預支款不是嗎 就是借錢

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借預付賬款貸銀行存款 貨物到了借庫存商品貸預付賬款 銷售出去才結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
2020-10-12
你好,暫估和發(fā)票是不是一樣的,不一樣的話,你需要紅沖之前暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再走發(fā)票的。
2023-07-12
你是真實的暫估就不用調(diào)賬,只做納稅調(diào)增了
2024-04-19
同學你好 要的,你可以直接計入主營業(yè)務成本
2020-10-12
你好;你到時有收入啥的; 要從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本去就行了; 你相當于就是把貨物成本歸集了貨物價格和運費以及裝卸費這些;這樣做也可以的; 不用單獨計入管理費用去
2024-04-09
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