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期末余額應(yīng)付賬款借方余額的需要調(diào)到預(yù)付正數(shù)嗎?

2020-11-16 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-16 10:01

同學(xué)你好,是不需要的,在報(bào)表中填入預(yù)付賬款項(xiàng)目就可以;

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快賬用戶5295 追問 2020-11-16 10:03

假如說應(yīng)付賬款單個(gè)公司借方有余額那么需要調(diào)到預(yù)付是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-16 10:05

同學(xué)你好,都是不需要調(diào)整的;

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快賬用戶5295 追問 2020-11-16 10:07

之前一個(gè)老師說需要呀

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快賬用戶5295 追問 2020-11-16 10:08

說預(yù)付賬款在資產(chǎn)負(fù)債表不可以用負(fù)數(shù)表示

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齊紅老師 解答 2020-11-16 10:09

同學(xué)你好,預(yù)付賬款不是用負(fù)數(shù)表示;應(yīng)付賬款的借方余額表示為預(yù)付賬款,在報(bào)表中是正數(shù)的; 應(yīng)付賬款單個(gè)公司借方有余額那么需要調(diào)到預(yù)付是嗎?——不需 調(diào)整;應(yīng)付賬款借方本身就表示為預(yù)付,如果一會(huì)調(diào)整到應(yīng)付,一會(huì)又調(diào)整到預(yù)付,賬不就亂了么

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快賬用戶5295 追問 2020-11-16 10:12

之前一個(gè)老師是這樣說的

之前一個(gè)老師是這樣說的
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快賬用戶5295 追問 2020-11-16 10:12

所以我現(xiàn)在也有點(diǎn)亂了 老師

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齊紅老師 解答 2020-11-16 10:13

同學(xué)你好,賬是不調(diào)整的,就是說與一個(gè)企業(yè)的往來最開始是掛在應(yīng)付賬款就一直用應(yīng)付賬款科目核算;借方表示為預(yù)付賬款,貸方表示為應(yīng)付賬款,借方余額在填報(bào)表時(shí)是填入預(yù)付賬款項(xiàng)目;

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快賬用戶5295 追問 2020-11-16 10:16

還在不 麻煩回復(fù)一下

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齊紅老師 解答 2020-11-16 10:21

同學(xué)你好,賬是不調(diào)整的,就是說與一個(gè)企業(yè)的往來最開始是掛在應(yīng)付賬款就一直用應(yīng)付賬款科目核算;借方表示為預(yù)付賬款,貸方表示為應(yīng)付賬款,借方余額在填報(bào)表時(shí)是填入預(yù)付賬款項(xiàng)目;

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