你好,你做實(shí)操的時(shí)候,最好不要復(fù)制粘貼 要求的就是動(dòng)手填寫。
請(qǐng)問報(bào)稅實(shí)操里面的資料下載里面的資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)為什么無法復(fù)制粘貼到需要上傳的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的位置呢?這是咋回事???
老師,為什么我在做報(bào)稅實(shí)操的時(shí)候上面資料有很多錯(cuò)誤的地方啊,這個(gè)是實(shí)操里面自動(dòng)得出的數(shù)不對(duì),也改不了,這是資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)數(shù)也不對(duì)
請(qǐng)教一下,小規(guī)模企業(yè)季度報(bào)稅,在企業(yè)所得稅那里是按照一個(gè)季度的填的,財(cái)務(wù)報(bào)表采集里面的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和這個(gè)有關(guān)系嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在我最后期末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是3-6月的,我企業(yè)所得稅那里報(bào)的是4-6月的,數(shù)據(jù)不一樣,我需要怎么報(bào)呢?
請(qǐng)問國(guó)資企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)里面的應(yīng)交稅費(fèi)總額是填什么?填資產(chǎn)負(fù)債表表里面的應(yīng)交稅金嗎?還是填k3里面的應(yīng)交稅費(fèi)貸方的發(fā)生額,發(fā)生額有點(diǎn)大哦,實(shí)際交的還要減進(jìn)項(xiàng),有時(shí)稅收優(yōu)惠也會(huì)減半不知道填哪個(gè)數(shù)據(jù)?
想問一個(gè)問題 就是我們有一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,里面的數(shù)字不是那么準(zhǔn)確,可能是前任會(huì)計(jì)編了一些(內(nèi)賬沒做),外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準(zhǔn)確?,F(xiàn)在要根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上面的數(shù)字編科目余額表,這種要咋辦???我感覺那些發(fā)生額明細(xì)都沒法編,而且也不是事實(shí),他們之前是提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,現(xiàn)在別人要提供科目余額表了。科目余額表沒法下手啊
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教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎