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借,應交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅13 貸,應交稅費一未交增值稅13 請問老師,為什么要多一筆這個分錄,直接貸:銀行存款不就可以了?請老師詳細說明一下,謝謝

2020-11-15 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-15 17:15

你好,同學這個是增值稅核算辦法規(guī)定的,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這是應交稅費-應交增值稅的明細科目,與應交稅費-應交增值稅并列的才是應交稅費一未交增值稅,所以要轉(zhuǎn)入這個,然后再付出去

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快賬用戶3295 追問 2020-11-15 17:19

請問老師這個增值稅完整的分錄對嗎?不考慮進項轉(zhuǎn)出。有錯誤的地方請老師更正

請問老師這個增值稅完整的分錄對嗎?不考慮進項轉(zhuǎn)出。有錯誤的地方請老師更正
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齊紅老師 解答 2020-11-15 17:26

你好,同學,這是個完整的分錄

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快賬用戶3295 追問 2020-11-15 17:31

第四步屬于結(jié)轉(zhuǎn)還是計提

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齊紅老師 解答 2020-11-15 17:31

你好,同學屬于結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3295 追問 2020-11-15 20:44

第三步是結(jié)轉(zhuǎn)吧

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齊紅老師 解答 2020-11-15 20:49

三四步都屬于結(jié)轉(zhuǎn)的

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你好,同學這個是增值稅核算辦法規(guī)定的,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這是應交稅費-應交增值稅的明細科目,與應交稅費-應交增值稅并列的才是應交稅費一未交增值稅,所以要轉(zhuǎn)入這個,然后再付出去
2020-11-15
您好,這個是沒錯的,對
2024-05-29
你好,對的是的是這么做。
2022-05-13
同學你好 問下增值稅的銷項稅大于進項稅, 分錄為 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進項大于銷項,是按銷項稅額的金額 做 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 沒有抵完的進項稅留在進項稅額明細,在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
你好,對的是的一直有余額的。
2022-07-07
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