您好,這個是沒錯的,對
老師你好,請問計提增值稅和繳納增值稅的會計分錄是這樣寫嗎:1、計提時 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,你好,我本月計提增值稅的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣記分錄吧,這樣的話應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方一直有余額啊
老師,本月計提增值稅,下月繳納 本月分錄: 1.借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.借 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費_未交增值稅 下月分錄 借 應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸 銀行存款 是這樣嗎?
老師,月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅嗎?這筆分錄是這樣嗎: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 下月初我繳稅時做: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
老師,交增值稅,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅, 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款,是這樣嗎
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標準是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓利潤表中是負數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進項,今年可以做進項轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?