你好 這個題因為損失了,所以抵扣的進項稅都要轉出,損失按照下列計算方式 =180%2B180/(1-10%)*10%%2B10%2B10*10%-50
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,因管理不善,導致從一般納稅人處購進的一批材料霉爛,損失總額達117萬元,保險公司審查后賠付10萬元。根據企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時可以扣除的損失金額為107萬元。()老師這個管理不善為啥還能扣除這么多損失?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,因倉庫管理制度等原因,損失了2018年6月從農民手中購進的免稅農產品一批,成本180萬元,另支付給運輸公司(增值稅一般納稅人)的運費10萬元(進項稅額均已在購進當月抵扣)。保險公司審理后同意賠付50萬元,該企業(yè)已按照規(guī)定進行專項申報,則企業(yè)所得稅前可以扣除的損失為( )萬元。 A.200萬元 B.130萬元? C.161萬元 ? D.150萬元? 這題怎么算???
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,貨物適用增值稅稅率13%,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務: (1)銷售貨物,開具增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元,暫未收到貨款; (2)購進貨物支付價稅合計90萬元,取得注明稅率13%的增值稅專用發(fā)票;支付運費價稅合計2萬元,取得一般納稅人運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票; (3)月末盤點庫存材料時,上月購進且已計算抵扣進項稅額的免稅農產品(未納入核定扣除范圍)發(fā)生非正常損失,已知損失的農產品成本為80萬元(含一般納稅人運輸企業(yè)提供的運輸服務成本1.5萬元); (4)轉讓2015年購入的商鋪,取得價稅合計1000萬元,商鋪原購入價500萬元,該企業(yè)選擇簡易計稅辦法。 (5)期初留抵進項稅額5萬元。 已知,該企業(yè)當月購進項目的增值稅專用發(fā)票均已申報抵扣。 根據上述資料,回答下列問題: 61.業(yè)務(2)可抵扣進項稅額( )萬元。 A.10.58 B.10.52 C.10.35 D.1.66 62.業(yè)務(3)應轉出進項稅額( )萬元。 A.8.86 B.80. C.7.20 D.7.90 63.業(yè)務(4)應繳納增值稅( )萬元。 A.41.28 B.82.57 C.47.62 D.23.81 64.該企業(yè)3月應繳納增值稅( )萬元。 A.22.26 B.47.12 C.23.38 D.42.19
1.接受當地甲運輸企業(yè)(一般納稅人)的貨運服務,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運費15萬元,接受乙運輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)的貨運服務,取得乙企業(yè)自行開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運費10萬元。因倉庫保管不善,上月從一般納稅人企業(yè)購進的一批速凍食品霉爛變質,該批速凍食品賬面成本30萬元,其中運費成本4萬元(由當地一般納稅人運輸企業(yè)提供運輸服務),進項稅額均已于上月抵扣該企業(yè)當月支付運費可抵扣增值稅進項稅()萬元
某居民企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善導致從一般納稅人處購進的一批價值50萬元(不含稅)的材料霉爛。保險公司審理后同意賠付5萬元,則該業(yè)務企業(yè)所得稅前可以扣除的損失金額為()萬元。答案是50/1+13%在減去5不是說不含稅么為什么還要除1+13%呢
如果房東是個體,然后我們公司給他轉的房租款,他需要給我們開發(fā)票。然后他怎么開呢?開什么發(fā)票呢?
我問一下制造業(yè)會計人員除了一些部門給的單據,會計人員自己需要制作哪些表格
老師好,問題1,24年企業(yè)自主研發(fā)了5個軟件著作權,這5個都是研發(fā)項目嗎,問題2 假如是做的財務軟件升級,這五個軟件著作權都是升級的新功能,是只作為一個研發(fā)項目嗎,如果是,做賬時項目名稱寫財務軟件升級可以嗎
老師請問是不是只要是對公轉的都要發(fā)票,除了工資不要發(fā)票
老板讓人事,財務和司機,每個?出一個人去盤庫,一盤得盤到后半夜,很不想去,第二天還要上班,肯定沒精神怎么辦阿?實在不行不能抽查?這個影響第二天上班啊,公司也沒個庫管,啥活都推給大家,關鍵還一宿,第二天咋上班?。?/p>
老師,結轉以前年度損益調整到未分配利潤科目,導致在結賬的時候,提醒資產負債表不平,這個要怎么改正啊
個人1月份代開了一個租賃發(fā)票,當時交了1個點稅費?,F在稅務說要繳納20%的個稅。要怎么避免?有什么辦法,或者能不能作廢發(fā)票
中級500題是不是還沒有出來
銀行發(fā)放手續(xù)費是填在傭金和手續(xù)費那欄嗎?
老師您好!我想問一下就是建筑公司,比如一個工程項目是70萬,那么這70萬里面我能開多少專票呢?也就是說這個項目里面專票占百分之多少呢?還請老師指點一下迷津
這個運費10不是含稅費用嗎?
你好,能抵扣進項稅的,就是單獨列示的,如果不能抵扣普票的話,費用才含稅
好的好的,謝謝老師
不客氣,祝您周末愉快