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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,因倉庫管理制度等原因,損失了2018年6月從農民手中購進的免稅農產品一批,成本180萬元,另支付給運輸公司(增值稅一般納稅人)的運費10萬元(進項稅額均已在購進當月抵扣)。保險公司審理后同意賠付50萬元,該企業(yè)已按照規(guī)定進行專項申報,則企業(yè)所得稅前可以扣除的損失為( )萬元。 A.200萬元  B.130萬元? C.161萬元  ? D.150萬元? 這題怎么算啊?

2020-11-15 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-15 11:49

你好 這個題因為損失了,所以抵扣的進項稅都要轉出,損失按照下列計算方式 =180%2B180/(1-10%)*10%%2B10%2B10*10%-50

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快賬用戶3646 追問 2020-11-15 11:52

這個運費10不是含稅費用嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-15 11:55

你好,能抵扣進項稅的,就是單獨列示的,如果不能抵扣普票的話,費用才含稅

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快賬用戶3646 追問 2020-11-15 11:56

好的好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-15 12:31

不客氣,祝您周末愉快

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你好 這個題因為損失了,所以抵扣的進項稅都要轉出,損失按照下列計算方式 =180%2B180/(1-10%)*10%%2B10%2B10*10%-50
2020-11-15
同學你好 借,待處理財產損溢113 貸,原材料100 貸,應交稅費一應增一銷項13 借,其他應收款一保險3 借,其他應收款一李某7 借,管理費用103 貸,待處理財產損溢113
2021-08-04
同學你好! 進項稅額轉出=(1.15-0.15)/(1-9%)×9%%2B0.15×9%=0.11萬
2020-09-11
你好,因為是管理不善導致的損失,需要做進項稅額轉出處理啊?
2022-12-06
損失金額117-10=107,就是就是你的損失啊
2020-08-11
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