你好 出差的嗎 做差旅費(fèi)的
1.某行政單位,購買物品一批3000元,已驗(yàn)收入庫,用于單位開展的業(yè)務(wù)活動(dòng),通過單位零余額賬戶支付。2.某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報(bào)銷差旅費(fèi)8000元。3.某事業(yè)單位提供專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)款項(xiàng)20000元已經(jīng)收到并存入銀行賬戶,所收款項(xiàng)無需上繳財(cái)政。請(qǐng)問,用平行記賬方法,這3題的政府會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
請(qǐng)問:下鄉(xiāng)跑業(yè)務(wù),單位買的方便面礦泉水供業(yè)務(wù)員食用,現(xiàn)收到買的各種食品的發(fā)票共計(jì)3000元,請(qǐng)問計(jì)入什么科目
(1)計(jì)提本月的在編職工薪酬200000元和外部人員勞務(wù)費(fèi)30000元。 (2)領(lǐng)用一批庫存物品,其賬面余額為820元。 (3)發(fā)出政府儲(chǔ)備物資一批,其賬面余額為100 000元。 (4) 購買庫存材料一批,價(jià)款為8000元,款項(xiàng)通過單位零余額賬戶支付。 (5)購買一項(xiàng)固定資產(chǎn),發(fā)生預(yù)付賬款5000元,款項(xiàng)通過單位零余額賬戶支付。固定資產(chǎn)尚未收到。 (6)購買的一項(xiàng)固定資產(chǎn),扣除之前的預(yù)付賬款5000元后,補(bǔ)付價(jià)款16500元,款項(xiàng)通過單位要余額賬戶支付。將購買的該項(xiàng)固定資產(chǎn)投入使用,確定的成本為21500元。 (7)本月發(fā)現(xiàn)3個(gè)月前購買的一批電腦耗材存在質(zhì)量問題,耗材價(jià)值3000元,通過“業(yè)各活動(dòng)費(fèi)用”科目核算。經(jīng)與供應(yīng)商溝通予以退回,貨款已入賬。 (8)計(jì)提本月發(fā)生的固定資產(chǎn)折舊6000元、公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊2000元、保障性住房累計(jì)折舊3000元、無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷1 500元。 要寫財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
1.某食品廠(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)各類食品,5月初有尚待抵扣的增值稅額2300元。本月發(fā)生如下涉稅業(yè)務(wù):(1)向某大型商場(chǎng)銷售食品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明款項(xiàng)500000元,增值稅稅款65000元,款項(xiàng)尚未收到。(2)向某個(gè)體商店銷售食品一批,共取得收入90400元,開具普通發(fā)票。(3)節(jié)日期間,將新開發(fā)的一種食品免費(fèi)發(fā)放給職工,成本為100000元。(4)本月收回上月委托外單位加工的食品一批,支付加工費(fèi)6000元(不含稅),食品已驗(yàn)收入庫,并收到受托方開來的增值稅專用發(fā)票。(5)從某糧油經(jīng)營部(增值稅一般納稅人)購進(jìn)面粉一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,稅額為18000元,面粉已驗(yàn)收入庫。(6)因倉庫管理不善,部分庫存食品因包裝受損而霉?fàn)€,該批食品成本12000元,該食品的原材料為面粉,成本中原材料占40%。(7)外購建筑涂料用于企業(yè)辦公樓在建工程(新建項(xiàng)目),取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為8000元,已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。計(jì)算該食品廠當(dāng)期的應(yīng)納稅額。
1.某食品廠(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)各類食品,5月初有尚待抵扣的增值稅額2300元。本月發(fā)生如下涉稅業(yè)務(wù):(1)向某大型商場(chǎng)銷售食品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)明款項(xiàng)500000元,增值稅稅款65000元,款項(xiàng)尚未收到。(2)向某個(gè)體商店銷售食品一批,共取得收入90400元,開具普通發(fā)票。(3)節(jié)日期間,將新開發(fā)的一種食品免費(fèi)發(fā)放給職工,成本為100000元。(4)本月收回上月委托外單位加工的食品一批,支付加工費(fèi)6000元(不含稅),食品已驗(yàn)收入庫,并收到受托方開來的增值稅專用發(fā)票。(5)從某糧油經(jīng)營部(增值稅一般納稅人)購進(jìn)面粉一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為200000元,稅額為18000元,面粉已驗(yàn)收入庫。(6)因倉庫管理不善,部分庫存食品因包裝受損而霉?fàn)€,該批食品成本12000元,該食品的原材料為面粉,成本中原材料占40%。(7)外購建筑涂料用于企業(yè)辦公樓在建工程(新建項(xiàng)目),取得對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為8000元,已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。計(jì)算該食品廠當(dāng)期的應(yīng)納稅額。
車間買了兩把卡尺該計(jì)入什么科目
抵扣勾選的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,勾選系統(tǒng)需要操作嗎?
老師您好,充電樁發(fā)票怎么開
老師 企業(yè)從銀行貸款支付的利息 沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問分配利潤的分錄是,計(jì)提:借方:利潤分配--應(yīng)付利潤 貸方:應(yīng)付利潤 支付時(shí):借方 應(yīng)付利潤 貸方 銀行存款,是這樣嗎
老師 建筑勞務(wù)公司 在項(xiàng)目地預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)稅款,還需要在歸屬地在繳稅嗎
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收賬款和預(yù)交土地增值稅計(jì)稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款和印花稅計(jì)稅依據(jù)有差額,讓寫情況說明,從哪幾個(gè)方面著手?
老師,對(duì)方開發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)和加稅點(diǎn)都在內(nèi)了,做表格當(dāng)附件能反應(yīng)出來嗎
我是一般納稅人,可以要求對(duì)方開具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎?對(duì)方說不能開。
老師,我為啥一季度開票額那里查詢,銷項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一樣啊
本市內(nèi)跑物業(yè),因?yàn)橹形缁夭涣思?,所以單位買的食物,供業(yè)務(wù)員吃午飯
辦公的可以做誤餐費(fèi)的。 出差的做差旅費(fèi)
收到謝謝
不用客氣的,工作愉快。