您好同學,實際認證了10000,待抵扣就要轉(zhuǎn)10000
假設(shè)本月認證10000,實際抵扣8000,留抵稅額2000,那么本月待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)進項稅額的金額為10000還是8000
老師,本月的進項稅做了待抵扣進項稅額想下月抵扣,那這些待抵扣的進項稅額還需要本月認證嗎
上月已認證留抵的進項稅額做入申報表二23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月如何將留抵的23b欄進項稅額轉(zhuǎn)出到當期抵扣進項稅額里,填入主表的哪一欄?上月進項抵扣額是10494.8,實際抵扣額8330.8元,2164元做入進項稅額轉(zhuǎn)出里,在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計14欄里,那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項?
老師,請問假如這個月有進項回來,但是還沒有抵扣,是做進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進項,借 應交稅費-待認證進項稅額,貸 應交稅費-進項稅額,抵扣了,做認證進項稅額,借 應交稅費-進項稅額,貸 應交稅費-待認證進項稅額,是這樣的嗎
老師,前期放在應交稅費-待認證進項稅額10000,現(xiàn)在確認無法抵扣,要進行轉(zhuǎn)出,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)10000 貸:應交稅費-待認證進項稅額10000 還是借:管理費用10000 貸:應交稅費-待認證進項稅額10000
老師,蘄艾服務開票幾個點的稅?謝謝
我們公司新成立一個分公司,需要單獨做賬核算,和單獨報稅嗎
老師你好,請問我們有家既是客戶又是供應商我們開票給他,他也開票給我們了,銀行沒有收付款,所以賬上掛著應收應付款,這個情況可以做賬直接對沖完嗎 或者做個抹賬協(xié)議 然后做賬直接沖銷嗎
老師,建筑勞務的增值稅稅率多少,包含一般納稅人和小規(guī)模納稅人
老師,私戶收款金額比較大,是不是有風險?
老師你好、請教一下、我入職的這家公司、先做了出納、然后做個應付會計(就負對接供應商、他們開票、我安計劃付款)還掛了主辦會計的名、但稅務其他人在辦、這種情況他們公司要是有問題、我有沒有風險
老師,麻煩問問對方是小規(guī)模納稅人,開票來,我們公司可以抵稅嗎?謝謝
你好 老師 2019年收了一筆苗木錢,錢收了,當時沒開票,也沒做預收,這個怎么調(diào)整
合伙人用分紅,通過公司對公賬戶買房子,大概25萬,憑證應該怎么記賬
公司買房子比如說25萬可以抵稅嗎