你好,印花稅按簽訂的合同金額繳納。按100萬×0.0003=0.03萬元

請問電梯公司如果8月份一般納稅人開了一張6個點的服務費發(fā)票,那么在計算購銷合同印花稅時這6個點的銷售額需要記入計算購銷合同印花稅的計稅依據(jù)里面嗎?
實操里面10月份簽了一份一百萬的購銷合同 11月份根據(jù)合同開了20萬的發(fā)票出去 那我這個印花稅應該怎么申報?
老師,我們2022年12月份的時候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報,稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應該要怎么繳納印花稅
請問這個印花稅,稅務稽查嗎?我們1月份就只簽訂了1份合同,是按這1份合同的不含稅金額上報嗎?還是一定要按開票軟件上的購銷發(fā)票金額繳納印花稅?
你好,五月份剛認定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
老師,電子稅務局添加的辦稅員可以和財務負責人是同一個人嗎
u8中應付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請問為什么這道題算個人所得稅時要減2個一千五,
累計折舊登賬簿,登哪個
累計折舊賬簿登 哪個賬簿
個人開店,一個月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報呢
個體戶勞務照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因為聽老師說每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個能用什么辦法處理解決。
我是10月份所屬期就應該申報這筆印花稅嗎還是等開票的11月所屬期再申報0.03萬?
都可以。如果你是按次申報的那就10月份申報。如果你是按月申報的就11月15日前申報。和你開票時間沒有關(guān)系。
你回答錯了吧這個平臺老師回答的質(zhì)量真差。10月份簽合同怎么會是10月份申報呢如果是按次就是11月15日前申報0.03萬?
同學,按次申報的話10月份的合同從簽訂之日納稅義務就發(fā)生了。10月份就應該申報的哦。但有一個申報期限,你11月份申報也是可以的。沒有回答錯誤哦