你好,應(yīng)該是開D商品的貨物名稱。
老師你好,請(qǐng)教一下,我們公司在供應(yīng)商買的材料并且在他那里加工,因?yàn)楣?yīng)商賣材料并且?guī)Ъ庸?,所以給我們加工成半成品,開的發(fā)票貨物名稱是鋼板0.5噸,含稅金額3000元、加工費(fèi)5件、含稅300元,請(qǐng)問老師分錄怎么寫?急急
老師,我們給東西A公司加工 , A公司用了c材料加工,加工完成后得到d商品,然后把d商品給回我們,他們收我們50000元, 請(qǐng)問A公司給我開票貨物名稱 是d商品50000元,還是開票 貨物名稱 c材料 5萬(wàn)元呢?
老師,我們給東西A公司加工 , A公司用了c材料加工,加工完成后得到d商品,然后把d商品給回我們,他們收我們50000加工費(fèi)元, 請(qǐng)問A公司給我開票貨物名稱 是d商品50000元,還是開票 貨物名稱 c材料 5萬(wàn)元呢?
我商貿(mào)企業(yè),找一個(gè)原料廠買了原料,我有原料進(jìn)項(xiàng)票,然后原料給另一個(gè)加工廠加工變成產(chǎn)成品,無發(fā)票,然后把產(chǎn)成品還給我,我要賣給a公司,我要怎么給他開產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,問題就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有原材料的物品發(fā)票,和我要開給a公司的發(fā)票物品名稱不一致,我要怎么開,
老師,請(qǐng)問下,我們公司從供應(yīng)商那購(gòu)入原材料A,供應(yīng)商給我們開了13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我們委托甲公司代加工,把原材料A變成產(chǎn)品B,我們付甲公司加工費(fèi),我們?nèi)绾潍@得B產(chǎn)品的發(fā)票,A的進(jìn)項(xiàng)票在我們公司怎么處理?
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請(qǐng)問專票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國(guó)內(nèi)公司為泰國(guó)公司提供出口檢測(cè)服務(wù),開票稅率 是0還是6%,國(guó)內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測(cè),出口到泰國(guó),開票稅率為0需具備什么資料,沒有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
找郭老師,有問題咨詢
外地出差招待客人記什么費(fèi)用?
410000是頭+107000是掛=517000元的新車車輛購(gòu)置稅是多少老師
一般納稅人2012年車出售,需要交多少增值稅呀?
老師,你好,我們租了一下辦公司,房東不能開房屋租賃費(fèi),請(qǐng)問能開哪些費(fèi)用合規(guī)些呢?
員工一直在A公司發(fā)工資,A公司現(xiàn)在申報(bào)的是6月稅期,5月的工資,但是從六月開始換到B公司發(fā)工資了,B公司新注冊(cè)的,申報(bào)的是6月工資,這么申報(bào)的,這樣該員工就出現(xiàn)6月稅期申報(bào)了兩次工資,一次5月工資,一次6月工資,這樣匯算清繳的時(shí)候就13個(gè)月工資了,這種情況該怎么處理呢
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),電子稅務(wù)局里面進(jìn)去,增值稅,印花稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,他這個(gè)是正常報(bào)嗎,還有經(jīng)營(yíng)所得也需要報(bào)是嗎?謝謝
貨物名稱可以按c材料,開嗎。
其實(shí)這個(gè)要看你是開材料的銷售也可以,開加工服務(wù)費(fèi)也可以,這樣的話你就不用寫貨物名稱。因?yàn)槭聦?shí)上你就是加工費(fèi),然后你領(lǐng)了c材料,等于你這個(gè)加工服務(wù)費(fèi)的成本是C材料和你們給的東西。
可是如果開的C材料 ,我們總不能按照C材料不入賬吧, 實(shí)際不C材料,那么實(shí)際上不就對(duì)了
如果開C材料就等于是C材料的銷售。所以建議開加工服務(wù)費(fèi)