你好 成本發(fā)票開錯了嗎 可以的
老師,上半年進(jìn)入的一些材料44萬多應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本,結(jié)果都記到了庫存商品里了,這些材料實(shí)際都已經(jīng)消耗了,我這個月可以調(diào)賬把庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?
請問當(dāng)進(jìn)貨的A商品沒庫存了,然后開票時仍開了A商品,月末結(jié)成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?可以結(jié)B商品的庫存嗎?
開票商品內(nèi)容開錯了,已經(jīng)跨月了,結(jié)轉(zhuǎn)成本我可以用實(shí)際的庫存商品嗎
7月發(fā)出商品已經(jīng)開票了,7月忘記結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出商品的成本,8月可以補(bǔ)7月發(fā)出商品成本可以?
上個月暫估的庫存商品,成本做了結(jié)轉(zhuǎn) 這個月發(fā)票到了,把上個月暫估的庫存商品沖掉了 成本這個月還用不用結(jié)轉(zhuǎn) 成本暫估和實(shí)際有差距
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
銷售發(fā)票開給對方了,寫了葡萄籽油,我們實(shí)際商品是特級初榨橄欖油。 結(jié)轉(zhuǎn)成本可以用特級初榨橄欖油嗎?能不能被說虛開發(fā)票?
增值稅專用發(fā)票
不能 兩萬完全不一樣
出納不小心商品名稱寫錯,我們更本沒有那個商品的庫存。而且也不能沖紅,對方不給寄回發(fā)票
那就是虛開發(fā)票 你們實(shí)際銷售的也不是這個吧
是特級初榨橄欖油,就是出納發(fā)票名稱寫錯了。品牌名稱是對的
你把發(fā)票作廢或者紅沖 然后出新開 對方不退發(fā)票你們做發(fā)票丟失去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失
跨月的專票怎么沖紅?
對方認(rèn)證了對方開紅字信息表 你開負(fù)數(shù)發(fā)票
如果對方?jīng)]有認(rèn)證呢?
你們開紅字信息表 然后開負(fù)數(shù)發(fā)票
沒人認(rèn)證是我們開,認(rèn)證了對方開紅字信息,是這樣的嗎?老師,有開紅字信息表流程嗎?
是的 開票頁面點(diǎn)開 找紅字信息表 然后找紅字信息表填開