借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款 變壓器開給哪個(gè)單位?

老師好!我們是一般納稅人建筑公司,我們6至8月的工程材料票、人工費(fèi)都已入賬,但是工程款回不來,銷售發(fā)票沒開,這個(gè)月虧損200萬,等幾個(gè)月后回款時(shí)再開銷售發(fā)票,又利潤100多萬還得多交企業(yè)所得稅,這個(gè)您看看這個(gè)情況咋辦合適,謝謝了! 還有就是開門窗安裝費(fèi)發(fā)票,能頂人工費(fèi)嗎
老師,收到工傷賠款咋入賬,還有,兩個(gè)人合伙購置變壓器,各付一半款,這個(gè)款咋入賬?謝謝!
老師內(nèi)賬,兩個(gè)單位合伙安裝變壓器,各占一半所有權(quán),固定資產(chǎn)咋入賬?之后我方將一半所有權(quán)賣給對方了,對方付我現(xiàn)款,我咋做賬,謝謝!
老師,內(nèi)賬,前年的一筆賬,我單位新上機(jī)器一臺(tái),和另外一個(gè)單位合伙各占一半所有權(quán),我單位出售了我們的所有權(quán),收到款項(xiàng),我入賬錯(cuò)了,我單位收到對方的一半款,我入賬紅字借固定資產(chǎn),借蘭字銀存,之后今年我該咋處理,謝謝!
老師,內(nèi)賬,前年的一筆賬,我單位新上一臺(tái)變壓器,和另外一個(gè)單位合伙各占一半所有權(quán),前年我單位出售了我們一半的所有權(quán),收到款項(xiàng),我入賬做錯(cuò)了,我做成紅字借固定資產(chǎn),借蘭字銀存,之后今年我該咋處理,謝謝!麻煩老師給寫下步驟,謝謝!
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強(qiáng)嗎
老師,請問這類自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票進(jìn)行抵扣時(shí),是按幾個(gè)點(diǎn)?是不是跟自己是幾個(gè)點(diǎn)一般納稅人對應(yīng)?
合同簽訂之后,沒實(shí)施,或者實(shí)施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認(rèn)證已付款,忘記做原材料入庫了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應(yīng)收款借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬是給財(cái)務(wù)公司做的。己做3年了?,F(xiàn)在老板想找一個(gè)內(nèi)賬,外賬一起做的會(huì)計(jì)?我只有初級(jí)證書,我想問下老師,稅務(wù)難嗎?報(bào)稅怎么報(bào)?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個(gè)要點(diǎn)是什么?
老師問一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財(cái)利息收入,不知道這個(gè)要不要交企業(yè)所得稅?
平時(shí)增值稅已經(jīng)申報(bào)了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報(bào)出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報(bào)出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報(bào)么
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧


都是個(gè)人名義付的款
那個(gè)工傷賠付款,以前是單位墊付的,那會(huì)入的是管理費(fèi)用,這會(huì)收到賠款按您上邊說的這樣入賬嗎?
借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
個(gè)人名義付款之后,對方不給你開發(fā)票嗎?
不開,只是有個(gè)收據(jù)說是證明變壓器是兩個(gè)人共有,各占一半
那你們做固定資產(chǎn),做你們支付的那一部分。
那那個(gè)人付的款咋入?
不屬于你們單位的那個(gè)不用做
那收到的那個(gè)款入啥科目呀?
那個(gè)人把那一半的款直接給我們轉(zhuǎn)過來了
到了你們公戶? 兩個(gè)人都是轉(zhuǎn)到你們公戶? 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
不是公戶,是個(gè)人戶。
那你現(xiàn)在做的內(nèi)賬還是外賬的。
我做的是內(nèi)賬
借其他應(yīng)收款個(gè)人貸其他應(yīng)付款個(gè)人設(shè)備到了借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)收款。
入固定資產(chǎn)時(shí)把那個(gè)人付的那部分款減出來對嗎?
你好,可以減出來也可以不用減,