借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款 變壓器開給哪個(gè)單位?
老師好!我們是一般納稅人建筑公司,我們6至8月的工程材料票、人工費(fèi)都已入賬,但是工程款回不來,銷售發(fā)票沒開,這個(gè)月虧損200萬,等幾個(gè)月后回款時(shí)再開銷售發(fā)票,又利潤100多萬還得多交企業(yè)所得稅,這個(gè)您看看這個(gè)情況咋辦合適,謝謝了! 還有就是開門窗安裝費(fèi)發(fā)票,能頂人工費(fèi)嗎
老師,收到工傷賠款咋入賬,還有,兩個(gè)人合伙購置變壓器,各付一半款,這個(gè)款咋入賬?謝謝!
老師內(nèi)賬,兩個(gè)單位合伙安裝變壓器,各占一半所有權(quán),固定資產(chǎn)咋入賬?之后我方將一半所有權(quán)賣給對方了,對方付我現(xiàn)款,我咋做賬,謝謝!
老師,內(nèi)賬,前年的一筆賬,我單位新上機(jī)器一臺,和另外一個(gè)單位合伙各占一半所有權(quán),我單位出售了我們的所有權(quán),收到款項(xiàng),我入賬錯(cuò)了,我單位收到對方的一半款,我入賬紅字借固定資產(chǎn),借蘭字銀存,之后今年我該咋處理,謝謝!
老師,內(nèi)賬,前年的一筆賬,我單位新上一臺變壓器,和另外一個(gè)單位合伙各占一半所有權(quán),前年我單位出售了我們一半的所有權(quán),收到款項(xiàng),我入賬做錯(cuò)了,我做成紅字借固定資產(chǎn),借蘭字銀存,之后今年我該咋處理,謝謝!麻煩老師給寫下步驟,謝謝!
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個(gè)戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報(bào)預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個(gè)可以報(bào)銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
都是個(gè)人名義付的款
那個(gè)工傷賠付款,以前是單位墊付的,那會入的是管理費(fèi)用,這會收到賠款按您上邊說的這樣入賬嗎?
借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
個(gè)人名義付款之后,對方不給你開發(fā)票嗎?
不開,只是有個(gè)收據(jù)說是證明變壓器是兩個(gè)人共有,各占一半
那你們做固定資產(chǎn),做你們支付的那一部分。
那那個(gè)人付的款咋入?
不屬于你們單位的那個(gè)不用做
那收到的那個(gè)款入啥科目呀?
那個(gè)人把那一半的款直接給我們轉(zhuǎn)過來了
到了你們公戶? 兩個(gè)人都是轉(zhuǎn)到你們公戶? 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
不是公戶,是個(gè)人戶。
那你現(xiàn)在做的內(nèi)賬還是外賬的。
我做的是內(nèi)賬
借其他應(yīng)收款個(gè)人貸其他應(yīng)付款個(gè)人設(shè)備到了借固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)收款。
入固定資產(chǎn)時(shí)把那個(gè)人付的那部分款減出來對嗎?
你好,可以減出來也可以不用減,