 
                            同學,你好 是你們開具紅字發(fā)票還是對方開具

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請問一下,我司出貨時,是先開票收到客人貨款再發(fā)貨??腿耸盏截涷灹擞胁糠之a品不合格,需要扣款。同時需要我們公賬退那部分款。已經跨了幾個月,客人也已經使用我司開出的發(fā)票入賬。請問這種情況下,我司是開什么發(fā)票用于退款呢?紅字還是什么?
甘老師早上好!我想咨詢一下我們公司醫(yī)院退貨,普通發(fā)票當時已經入賬,后來退貨無法提供原發(fā)票,這樣的情況我們公司怎么開具紅字發(fā)票,謝謝
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
你好老師,我想咨詢一下我們還公司給客戶提供的貨物里有瑕疵,客戶在進一步加工中發(fā)現(xiàn)的,會產生罰款和退貨,退的貨我們實際也沒有收到,但是我們發(fā)票都已經開過了,這樣要怎么處理???
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導入網絡下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調,安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經驗,可以編點嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進項稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權,平時收國外客戶的貨款都是通過貿易公司收款,貿易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
是我們開具紅字發(fā)票
同學,你好 讓業(yè)務員給你寫情況說明和發(fā)票申請單,你憑借情況說明和申請單開具
好的,謝謝老師
滿意請5星好評,謝謝!