你好,期末注意,銷售商品對應(yīng)的成本一定要結(jié)完全,不能漏
有沒有還沒睡的老師,深圳這邊代理記賬公司里上班,如果有制造企業(yè)的賬 需要注意什么,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本這些 學(xué)完初級忘得差不多了
老師:昨天上班時復(fù)制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復(fù)制了一個??上掳鄷r她叫我結(jié)賬了[捂臉]好煩啊!怎么轉(zhuǎn)行這么難?找工作找的懷疑人生,差點(diǎn)想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的。現(xiàn)在怎么樣找到財務(wù)工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補(bǔ)助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設(shè)的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉(zhuǎn)行的怎么樣一個人獨(dú)立做單位會計?學(xué)堂練了幾個行業(yè)的真賬實(shí)操好像找工作不起作用。怎么辦?。壳罄蠋熌托闹笇?dǎo)一下,謝謝!
老師你好, ?我這邊有一個小規(guī)模公司,開了2年多了,公司業(yè)務(wù)進(jìn)賬很少,然后現(xiàn)在公賬上欠法人70多萬,科目是,其他應(yīng)付款—法人。 ?這筆賬掛在賬上一年多了,從23年初的40多萬,到現(xiàn)在年尾的70多萬,這個風(fēng)險大不大? ? ?如果風(fēng)險大,可不可以法人不要了這筆款,直接做成實(shí)收資本。 ?如果做成實(shí)收資本,是需要繳印花費(fèi)的對吧。 ?公司注冊資本是100萬,70萬實(shí)收資本金沒有超過認(rèn)繳,那還需要去工商局或者稅務(wù)局做什么相應(yīng)的登記么?
老師,我這邊是物流公司,一般納稅人企業(yè),我2月份接手,從2月份開始以外賬的科目余額表做期初數(shù)據(jù),因為賬上擺了很多往來,都是沒有票,后續(xù)都是慢慢補(bǔ)票過來,有很多的費(fèi)用票,外賬肯定是要做成本,沖往來,但是我內(nèi)賬的話做成本就不能很真實(shí)的反映公司的一個利潤狀況,還有一些過路費(fèi)可以抵扣的,外賬做成本沖個人往來,如果內(nèi)賬的話,做進(jìn)去,成本就不真實(shí)了,不做的話,那個進(jìn)項稅額就對不上,那這個我應(yīng)該要怎么處理啊,
老師我們比如總部是深圳,然后呢異地上海有幾家公司其實(shí)呢公司也是深圳總部名下分公司命名成立的,然后呢這個店鋪費(fèi)用按照企業(yè)所得稅是都?xì)w屬深圳總部,但是我們社保這塊偷懶了由上海子公司總部繳納的,然后呢我們深圳這邊入賬還是把社保費(fèi)用這塊都入賬里面了,是深圳下面分公司但是社保工資是在上海子公司發(fā)放的,店鋪?zhàn)饨鹉切┵M(fèi)用也是歸屬于深圳總部(深圳總部分公司嗎然后深圳總部就是和上海子公司掛了往來,這塊費(fèi)用內(nèi)部沒有結(jié)算也沒有互相開票,算合理嗎,社保已經(jīng)改變不了,對于內(nèi)部結(jié)算這塊,我們還可以怎么合理規(guī)劃,上海子公司開給深圳總部代繳社保發(fā)票嗎?
老師您好,在申報季度企業(yè)所得稅的時候通常都是按照個稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過300人的,沒有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫個稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動比較多、每個月都有變動
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒有 第14題答案c怎么算
請賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營業(yè)外收入的入到了其他專項應(yīng)付款,請問我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項應(yīng)付款是好多年的累計
老師怎么理解“注冊會計師需要在所有審計程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項稅,是不是全部的進(jìn)項稅額都由一般納稅人來抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項稅
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,收入月底必須結(jié)轉(zhuǎn),但成本就不一定是吧?為什么呢
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對嗎工資都是滯后一個月發(fā)放,屬期3月的申報工資實(shí)際是2月的,這樣也可以按照屬期3月的人數(shù)填寫嗎?如果不按照這個填寫的話,數(shù)據(jù)比對就不對了,人數(shù)都是超過300人的不影響小微企業(yè)認(rèn)定
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,我們公司做業(yè)務(wù)主要是購進(jìn)設(shè)備再轉(zhuǎn)賣,相當(dāng)于經(jīng)銷商,請問做賬購進(jìn)和轉(zhuǎn)賣給甲方怎么做賬比較好,具體分錄是什么
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師結(jié)賬以后有沒有什么方法能檢查自己賬的對錯,一般從哪些地方去對,
老師您好,我想問下這個報表怎么調(diào)整一下?
老師,那有進(jìn)貨發(fā)票的時候需要做一個庫存?然后根據(jù)銷售發(fā)票來減掉庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本?
你好,是的,你說的很對
那這樣會不會比較難做?
如果業(yè)務(wù)復(fù)雜的不好做
比如什么樣的,復(fù)雜?
比如又有采購,自己加工,委托加工
額,目前只看到采購進(jìn)來然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的,老師 月末這樣結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-A材料 ?
你好,如果沒有加工的話,這個結(jié)轉(zhuǎn)是沒有問題的