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老師,加工業(yè)一般納稅人,上月汁提人工費(fèi)16萬,這月開來人工費(fèi)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)票,怎么做帳務(wù)處理啊?

2020-11-13 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-13 11:49

人工發(fā)票,你是增值稅專用發(fā)票嗎

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快賬用戶3824 追問 2020-11-13 11:50

是的,是可抵扣的專用發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-11-13 11:50

那你之前那個(gè)人工費(fèi)16萬是怎么賬務(wù)處理的

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快賬用戶3824 追問 2020-11-13 11:55

上月 借生產(chǎn)成本一工資16萬,貸應(yīng)付職工薪酬16萬,,這月發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是16萬,不知咋處理了

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齊紅老師 解答 2020-11-13 12:35

那那你現(xiàn)在認(rèn)證抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 借“生產(chǎn)成本一工資? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶3824 追問 2020-11-13 12:37

不是應(yīng)該沖應(yīng)付職工新酬嗎?上月已確認(rèn)成本了呀

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齊紅老師 解答 2020-11-13 13:44

你就是成本多確認(rèn)了,所以要進(jìn)行沖減啊

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電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣銷項(xiàng)增值稅
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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