你好,你們應(yīng)該將多開部分開具紅字發(fā)票沖減你的收入
#提問#老師,我們做項目,一般都是先全額開票收款,存在這種情況,由于各種原因甲方扣我們錢,但是也不給憑據(jù),那相當(dāng)于我多開發(fā)票這部分沒有錢回來,我該怎么進行賬務(wù)處理呢?
老師,我們公司買了輛貨車,先付的首付款,后面每個月付,但是發(fā)票對方已經(jīng)全額開過來了,我這邊應(yīng)該怎么做賬呢,并且每個月付的這部分還不是從公司賬戶出去的,因為當(dāng)時留的銀行卡是我們老板娘的,公司需要把錢先轉(zhuǎn)給老板娘,老板娘在付每期貸款的,這種情況應(yīng)該怎么處理呢
老師,我們有個項目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
您好,就是我公司是一般納稅,12月初的時候我們開發(fā)票給對方走流程,后由于疫情這項業(yè)務(wù)根本沒有開始,目前只是開了發(fā)票,其余什么都沒有開始 錢也未收。想問下我們12月的增值稅是正常交的,但是我們12月實際不應(yīng)該確認收入,12月賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,公司以前年度發(fā)生一筆預(yù)付賬款,合同上約定報告編制通過評審后再全額開發(fā)票,后來由于種種原因,這項工作處于停滯狀態(tài),導(dǎo)致這筆預(yù)付賬款一直在賬上掛著?,F(xiàn)在不需要再做這項工作了,近期和對方單位溝通,對方回復(fù)這個合同對應(yīng)的大部分工作都已做了,但不要錢了,預(yù)付賬款的發(fā)票也不給開了,像這種情況,請問財務(wù)針對這項預(yù)付賬款該如何進行后續(xù)賬務(wù)處理呢?
老師 21年購入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報表中 加速折舊了金額合計為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
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老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務(wù)處理呢
辭退補償金在匯算清繳時填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個月更正過來,借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個營業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經(jīng)營范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報嗎?
幼兒園政府補助生均津貼未到賬,計提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5
但是并沒有原始依據(jù)啊?我直接憑空開哇?這樣會不會有風(fēng)險?我覺得應(yīng)該是甲方給我出個東西,我再來開紅字,但人家不出
紅字開的話我就直接開折讓就行了嘛
要跟甲方溝通的,少付款這個部分要開紅票的
是不是有甲方蓋章的扣款憑據(jù)更好
不用的,你跟甲方協(xié)商后,讓他們申請紅字發(fā)票信息表,開紅字發(fā)票就可以了