你好 你做賬 :借 成本或者管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 。 在自然人客戶(hù)端里面 找到勞務(wù)報(bào)酬所得 申報(bào)表報(bào)個(gè)稅 。 稅率看你們勞務(wù)費(fèi)的金額 是在20%-40%期間的
老師你好,公司收到個(gè)人由稅局代開(kāi)的技術(shù)服務(wù)測(cè)繪費(fèi)發(fā)票,,稅率為1%,并且上面注明:個(gè)人所得稅由支付方依法代扣代繳,公司做賬時(shí)如何處理?稅率是多少?自然人系統(tǒng)中如何申報(bào)?
公司收到一張個(gè)人在稅局代開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,按合同約定,此筆費(fèi)用由我司代扣代繳個(gè)人所得稅,且個(gè)人所得稅也應(yīng)由我方承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)分錄如何處理?代繳的個(gè)稅是否以稅單作為費(fèi)用科目的憑證附件入賬?所得稅匯算清繳時(shí)此筆代繳個(gè)稅是否要做匯算調(diào)增?
某公司購(gòu)進(jìn)了境外一個(gè)專(zhuān)利技術(shù),成交價(jià)格100萬(wàn)。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開(kāi)具支付境外資金證明時(shí),窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時(shí),有一個(gè)計(jì)算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務(wù)局工作人員,請(qǐng)對(duì)該公式做出解釋。 想問(wèn)一下,到稅務(wù)局開(kāi)具支付另外資金證明時(shí),為什么需要代扣代繳預(yù)提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計(jì)算所有稅的所得額時(shí)不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個(gè)公式這么寫(xiě)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這個(gè)公式為什么這么設(shè)置?
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票及繳稅問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬(wàn)金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬(wàn)5,留在賬上,打給個(gè)人7萬(wàn)5,我不明白的是,這樣的話(huà)個(gè)人只收到了7萬(wàn)5,怎么開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票給公司呢? 而如果只開(kāi)7萬(wàn)5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬(wàn)5來(lái)算稅費(fèi)那就是1萬(wàn)7了? 那如果10萬(wàn)含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
您所申請(qǐng)開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票()審核不通過(guò),原因:(3)其他,:目前電子稅務(wù)局代開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票模塊,個(gè)人提供勞務(wù)、服務(wù)的,個(gè)人所得稅征收品目均為勞務(wù)報(bào)酬所得,計(jì)入綜合所得,由付款方代扣代繳個(gè)人所得稅,預(yù)征率為20%,次年3月1日-6月30日與工資薪金、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)一并進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳,多退少補(bǔ)。因此,代開(kāi)此類(lèi)發(fā)票請(qǐng)與付款方溝通,是否履行代扣代繳義務(wù)。如愿意代扣代繳,請(qǐng)自行備注:個(gè)人所得稅由支付人依法扣繳。
老師,我公司是一般納稅人,對(duì)方公司要求稅點(diǎn)要加錢(qián),3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專(zhuān)票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票金額由原來(lái)30萬(wàn)元申請(qǐng)到80萬(wàn)稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請(qǐng)?jiān)黾娱_(kāi)票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷(xiāo)售票,客戶(hù)都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫(xiě)分錄
老師,對(duì)方給自己是不是只要開(kāi)過(guò)發(fā)票不管專(zhuān)票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對(duì)方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來(lái),請(qǐng)老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶(hù),定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶(hù)有些促銷(xiāo)返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷(xiāo)商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門(mén)說(shuō)要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù),但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門(mén)和老板說(shuō)不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說(shuō)明到財(cái)務(wù)群,以后這些問(wèn)題財(cái)務(wù)不做解釋