應(yīng)交增值稅后面還有三級科目,核算進項稅額,和銷項稅額,等,這個未交增值稅是次月交本月稅的時候使用,
應(yīng)交稅費里面的應(yīng)交增值稅和未交增值稅的區(qū)別是什么
老師好,應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~未交增值稅和應(yīng)交稅金~未交增值稅的區(qū)別是什么
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 和 應(yīng)交稅費-未交增值稅 有什么區(qū)別,交稅前應(yīng)該是轉(zhuǎn)出到哪個分錄
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅有什么區(qū)別
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和 應(yīng)交稅費-未交增值稅有什么區(qū)別? 做賬的時候怎么用?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費用負數(shù)