你好是的,記入業(yè)務(wù)招待費,進項不能抵扣。
老師,您好,單位買了一輛自行車送給客戶了,開了增值稅專用發(fā)票,我是不是應(yīng)該出招待費?那這個可以抵稅嗎?
老師好!我單位車輛賣給了個人。應(yīng)該是公轉(zhuǎn)私吧。之前買車時,進項稅額抵扣過,今天我用單位戶給買車人開了一張13%的普票,車輛轉(zhuǎn)籍。請問老師,這筆錢,應(yīng)該向他收嗎?因為咱們要確認收入?
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購進的貨物作為投資,用于其他單位或個體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈送給其他單位或個人,這里送個人客戶可以視同銷售,那么我們買進的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務(wù)招待費不抵扣增值稅呢
我們從甲方購買一輛車,對方給我們開增值稅專用發(fā)票,本來我們要賣出這輛車,但是最終沒賣出去自己使用,為了能讓車上戶,我們自己給自己開了上戶票,這個業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理
老師好,請問單位買了一批楊梅分別送了幾家客戶的,價值16720元,這個原本應(yīng)該做管理費用業(yè)務(wù)招待費,但是做了這個科目是不是將對方代繳個稅的?
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費發(fā)票,含稅報價100,相當于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學習方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學堂的App的,還是學堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認單,如果我現(xiàn)在確認,進項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
那我就出 借:管理費用招待費4310 應(yīng)交稅金進項稅495.84 貸:現(xiàn)金4310 應(yīng)交稅金進項稅額轉(zhuǎn)出495.84 是不是這樣出就對了
你好、進項轉(zhuǎn)出時借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸應(yīng)交稅費/進項稅額轉(zhuǎn)出
按照你直接做上面的也可以的
老師,還有一個問題,單位的社保和公積金都是由勞務(wù)公司代交的,給我們開社保,公積金發(fā)票還有代理費發(fā)票,公積金和社保是普票,代理費是專票,這樣我應(yīng)該怎么出會計分錄啊
你好借管理費用 借進項 貸銀行存款,普票沒有進項
借管理費用—社保費 管理費用—公積金 管理費用—其他(代理費) 應(yīng)交稅金—進項稅 貸:銀行存款 老師,這樣對嗎
你好,這樣做可以的
好的,謝謝老師
不客氣。祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。