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老師,您好,單位買了一輛自行車送給客戶了,開了增值稅專用發(fā)票,我是不是應(yīng)該出招待費?那這個可以抵稅嗎?

2020-11-12 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-12 16:22

你好是的,記入業(yè)務(wù)招待費,進項不能抵扣。

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快賬用戶7264 追問 2020-11-12 16:26

那我就出 借:管理費用招待費4310 應(yīng)交稅金進項稅495.84 貸:現(xiàn)金4310 應(yīng)交稅金進項稅額轉(zhuǎn)出495.84 是不是這樣出就對了

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:31

你好、進項轉(zhuǎn)出時借管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸應(yīng)交稅費/進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:32

按照你直接做上面的也可以的

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快賬用戶7264 追問 2020-11-12 16:32

老師,還有一個問題,單位的社保和公積金都是由勞務(wù)公司代交的,給我們開社保,公積金發(fā)票還有代理費發(fā)票,公積金和社保是普票,代理費是專票,這樣我應(yīng)該怎么出會計分錄啊

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:33

你好借管理費用 借進項 貸銀行存款,普票沒有進項

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快賬用戶7264 追問 2020-11-12 16:36

借管理費用—社保費 管理費用—公積金 管理費用—其他(代理費) 應(yīng)交稅金—進項稅 貸:銀行存款 老師,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:39

你好,這樣做可以的

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快賬用戶7264 追問 2020-11-12 16:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-12 16:42

不客氣。祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝。

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你好是的,記入業(yè)務(wù)招待費,進項不能抵扣。
2020-11-12
那個不能抵扣的哈,是用于交際應(yīng)酬
2025-08-20
這個屬于是招待費,不可以進項抵扣
2025-08-28
你好,員工出差的住宿費增值稅專用發(fā)票才可以抵扣
2023-03-21
你好,可以抵扣進項稅
2024-12-26
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