您好,這個是不要做賬務(wù)處理的,您這邊可以將支付退回的回單直接留存起來,或者直接粘貼在正常轉(zhuǎn)出的那筆記賬憑證后面。

老師,12月份我從對公走賬800350,先轉(zhuǎn)了50萬給對方,對方又退給我們法人,法人又轉(zhuǎn)回對公賬上,第二次我又轉(zhuǎn)了300350,但法人沒有轉(zhuǎn)回對公賬上,對方已經(jīng)給我們開了800350發(fā)票,最后如圖 這里就出現(xiàn)負(fù)數(shù),是法人沒有轉(zhuǎn)回款的原因嗎? 但是外賬是正數(shù)的呀
給對方轉(zhuǎn)賬付款,又被退回來,又轉(zhuǎn)賬,又退到公戶上,這個還需要做分錄嗎?第三次對方又換了個賬號轉(zhuǎn)了出去
老師好,給班組退回保證金已銀行存款轉(zhuǎn)出,對方賬號存在異常退回公戶,然后又轉(zhuǎn)出成功了,這個需要做幾筆分錄對嗎
老師:早上好!就是銀行轉(zhuǎn)賬的時候第一次因?yàn)橘~號不對沒轉(zhuǎn)出去退回來了,后又轉(zhuǎn)第二次才轉(zhuǎn)出去,現(xiàn)在銀行流水有三張單(兩張付出去的,一張退回來的),請問做賬的時候要分開寫分錄還是要寫幾筆分錄
公司對公賬戶上轉(zhuǎn)錯一筆賬,對方又馬上退回來了,這樣這兩筆需要做賬嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

