您好,這個(gè)是不要做賬務(wù)處理的,您這邊可以將支付退回的回單直接留存起來,或者直接粘貼在正常轉(zhuǎn)出的那筆記賬憑證后面。
老師,12月份我從對(duì)公走賬800350,先轉(zhuǎn)了50萬給對(duì)方,對(duì)方又退給我們法人,法人又轉(zhuǎn)回對(duì)公賬上,第二次我又轉(zhuǎn)了300350,但法人沒有轉(zhuǎn)回對(duì)公賬上,對(duì)方已經(jīng)給我們開了800350發(fā)票,最后如圖 這里就出現(xiàn)負(fù)數(shù),是法人沒有轉(zhuǎn)回款的原因嗎? 但是外賬是正數(shù)的呀
給對(duì)方轉(zhuǎn)賬付款,又被退回來,又轉(zhuǎn)賬,又退到公戶上,這個(gè)還需要做分錄嗎?第三次對(duì)方又換了個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)了出去
老師好,給班組退回保證金已銀行存款轉(zhuǎn)出,對(duì)方賬號(hào)存在異常退回公戶,然后又轉(zhuǎn)出成功了,這個(gè)需要做幾筆分錄對(duì)嗎
老師:早上好!就是銀行轉(zhuǎn)賬的時(shí)候第一次因?yàn)橘~號(hào)不對(duì)沒轉(zhuǎn)出去退回來了,后又轉(zhuǎn)第二次才轉(zhuǎn)出去,現(xiàn)在銀行流水有三張單(兩張付出去的,一張退回來的),請(qǐng)問做賬的時(shí)候要分開寫分錄還是要寫幾筆分錄
公司對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)錯(cuò)一筆賬,對(duì)方又馬上退回來了,這樣這兩筆需要做賬嗎
(完稅價(jià)格+關(guān)稅)是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價(jià)嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯(cuò)吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請(qǐng)問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時(shí)間有一個(gè)多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做啊?