您好,同學,是的,您的理解完全正確。
購買方已抵扣的專票,紅字信息表是購買方開,負數發(fā)票是銷售方開嗎
購買方發(fā)生退貨專票已經抵扣了,是不是需要購買方開紅字信息表給銷售方開負數發(fā)票
老師,銷售方開出的跨月專票需要紅沖,購買方已抵扣,是購買方開出紅字信息表,銷售方來開負數發(fā)票嗎?
購買方已經抵扣了發(fā)票,現在購買方已經開具了紅字信息表,這個負數發(fā)票是銷售方這邊開嗎?
如果發(fā)票已經抵扣認證了,購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負數發(fā)票嗎,不是需要購買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方嗎
企業(yè)捐贈給慈善會,能收到專票,能抵增值稅不?
靈活用工平臺是按經營所得申報個稅(但是免繳個稅),按現代服務維修保養(yǎng)費開的增值稅專票,我們找的維修加工個體戶做業(yè)務是真實的,但是不是通過靈活用工平臺找的,有兩個問題不清楚: 1、整個業(yè)務其實和用工平臺沒有關系,原先直接給他錢,開不了票,現在想用靈活用工平臺付款,開發(fā)票,算不算虛開 2、他申報個稅了,但是免繳對我們的證據鏈有影響嗎?
老師,勞務派遣是不可以選擇差額納稅呢
老師,請問裝訂憑證需要放哪些東西,順序是怎么樣的
股東其他應收款是負數,需要找票來沖賬嗎?
老師,普票和專票要分開填報銷單嗎
我是想咨詢自來水行業(yè) 自來水公司的賬務處理收入怎么確認收入怎么確認就這個行業(yè)的賬務處理相關業(yè)務
7月進貨A產品,7月付款,7月未取得發(fā)票,8月供應商才開票過來,因為7月付款我附了合同、送貨單、收料單、流水,那么8月取得進項發(fā)票的時候做賬還需附件什么嗎,因為我是以票入賬的,我覺得我付款的時候附件流水,取得發(fā)票再附合同送貨單、回料單、流水,應該怎么附件好一點
老師 你好 貨物發(fā)出了,未開票怎么做賬務處理
老師,出口發(fā)票,是出口日期當天,報關單是8月24日,星期天,人民銀行沒有匯率,要怎么選