你好,公司賬上跟法人有往來款,是其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢?
公司賬上跟法人有往來款,年底了應(yīng)該怎么處理
請問老師,賬上法人欠公司款,現(xiàn)在年底了怎么處理好
老師,您好,賬上掛的不是公司員工的個人往來,年底應(yīng)該怎么處理?
老師請問一下公司賬上掛了好多個人往來。其他應(yīng)收款。好幾年了也沒處理?,F(xiàn)在該怎么處理呢?
老師,您好,請教您一個實操問題,公司賬上顯示有十幾家供應(yīng)商在幾年前款已經(jīng)付了,但是發(fā)票還沒有回來,請問這種往來賬年底該怎么處理呢
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
其他應(yīng)收款
你好,其他應(yīng)收款年底需要收回,否則有可能被認為是對股東的分紅,有繳納個人所得稅的風(fēng)險
那這筆錢法人得用這筆錢,年底我讓法人轉(zhuǎn)回來,明年年初再轉(zhuǎn)給法人可以嗎?
你好,可以這樣處理的?