你開的差額的可以不用交 開的普票代收代付不用應(yīng)交稅費
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司扣除勞務(wù)成本后,開的都是普通發(fā)票應(yīng)該也是不用繳稅的吧?最后應(yīng)交稅費怎么轉(zhuǎn)出呢
小規(guī)模的勞務(wù)派遣差額征收 要是開的普票的話 是不用換算抵減銷項的 那他們是按照票面直接下收入 銷項部分也正常做 成本抵減部分也正常做 最后月底一筆把差額的應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 嗎
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
老師你好,公司在上個月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前,員工A的合同轉(zhuǎn)到勞務(wù)派遣公司。最終我們未付A的社保,勞務(wù)派遣也因為時間過期未付員工社保,之后應(yīng)該退回該員工。這就導(dǎo)致本公司賬上有一筆其他應(yīng)付款(上月代扣分錄)。請問本月在支付勞務(wù)派遣公司用工費的時候應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅,勞務(wù)派遣公司來的,如果我選擇簡易計稅, 是不是普票那部分多出的可以選擇扣除用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的款后的余額來交增值稅呢?
本月繳納2024年匯算清繳的企業(yè)所得稅,該怎么做分錄?
全面一次性獎金,匯算清繳怎么退不了個稅
老師請問一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶活期專到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費有負(fù)數(shù)500金額,填寫年度匯算報表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
超過3年的應(yīng)收賬款可以做壞賬嗎?實務(wù)操作上需要準(zhǔn)備哪些原始單據(jù)
老師,老板出去吃飯開要拿來公司做業(yè)務(wù)招待費開票購買方是開老板的名字還是公司的
資料三的3000 5000 2000 怎么交個稅
足浴店的電費是進費用還是進成本合適
老師請發(fā)一個科目余額表和現(xiàn)金流量表表樣給我
我開的是差額沒錯,但是有盈利
那這筆不用繳稅的分錄該咋做呢
收入減去成本)/1.05*5%這部分做應(yīng)交稅費
然后呢,老師
需要交稅嗎需要的借應(yīng)交稅費貸銀行存款不就可以了
你做賬借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費