?你做紅沖分錄? ? ?借應收賬款 紅字? ? 貸主營業(yè)務收入? 工資? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅紅字 這樣來紅沖? ??
鄒老師好!我公司一般納稅人,業(yè)務是電商淘寶銷售食品的。9月收入544萬,實際主營業(yè)務成本465萬,但是月底開票多開了,一起開了545萬,請問現(xiàn)在要怎么處理呢,老板要求按實際做,多開的差額怎么做處理
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當初付款時直接做到主營業(yè)務成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
樂老師好!我公司一般納稅人9月的收入做賬多做了,一起做了546要,實際收入只有476萬,請問怎么調(diào)整呢
老師,你好,我想問一下,以前自查補稅時,賬上補了收入,借方做成了預收賬款,實際應該做其他應收款的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整這個憑證呢
老師,你好!請問公司之前1-9月沒有做收入只是掛賬。但是她們是收入來的,現(xiàn)在把一整年的收入做上去,就要交增值稅了。這有什么辦法嗎
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應收賬款2260 貸:主營業(yè)務收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務師,那繼續(xù)教育不學習的話會不會影響考稅務師
預繳稅款,計入當年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認證嗎
為什么是工資呢老師
?你好? 是紅字? ? 負數(shù)的意思。 我打成工資去 。 我重新給你寫 :? ???借應收賬款 紅字? ? 貸主營業(yè)務收入? 紅字? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅紅字 這樣來紅沖? ??
銷項如果上個月有繳稅呢?
稅要怎么沖?
你好? ? 繳納了的話? 你們會申請退稅嗎? ? ?
沒有繳納,上個月進項也是多預開,全部認證了,但是也是按實際的成本入賬了
你好? ? 你到時紅沖收入后? ?到時稅額會減少? 可以抵減 你應交的稅額的??
好的,老師,財務報表我是手動改了本月的收入,還要手動改哪些關聯(lián)的報表數(shù)據(jù)呢
你好 你是改了 什么業(yè)務的賬??
就是收入,沖紅上月多做的收入
但是軟件現(xiàn)在用不了,我是在原來報表得基礎上手動改
你好 你去修改你? 利潤表? ?負債表? ?還有 企業(yè)所得稅申報表 增值稅申報表? ? ?附加稅等? ?
嗯,利潤表和資產(chǎn)負債表萬改哪些?
你好? 你利潤表 營業(yè)收入欄次會變動? 還有利潤總額 所得稅欄次這些? 。 到時你根據(jù)修改后的數(shù)據(jù)? 在改。 負債表 未分配利潤欄次會變動 還有你紅沖的收入對應的? 科目也會動。? ? ?