同學(xué)你好 這個(gè)沒有辦法
你好老師,公司的賬之前是放在財(cái)務(wù)公司的,現(xiàn)在拿回來自己做,前2年財(cái)務(wù)公司做的有一些應(yīng)收賬款一直是掛在賬上,但實(shí)際上有些已經(jīng)收到了!請問老師這個(gè)我要怎么調(diào)整?
去年公司有沒有開票的收入就沒有做賬,本來在三季度是有利潤繳了所得稅,然后年終下來因?yàn)橛袥]有開票的收入就虧了,現(xiàn)在做年終匯算就要退稅,然后就被稅務(wù)部門監(jiān)管到了,打電話讓把收入加上去,然后就是在報(bào)表上增加了收入,沒有虧了,但是現(xiàn)在呢那個(gè)沒有開票的收入現(xiàn)在馬上要開票給對方結(jié)賬,那么那個(gè)報(bào)表上又已經(jīng)增加了收入,這兒又開票出來就重復(fù)了,賬上要怎么做才好呢
我想問下,之前沒有做賬,但是有產(chǎn)生要交的增值稅和城建稅,現(xiàn)在在公戶扣了,用什么科目做回去比較好?是2021年的增值稅,城建稅,但是2021年沒有做賬的和有收入,從2022年4月份開始建賬。
你好,我公司之前記賬公司做賬,開票,現(xiàn)在把想收回來了,賬上掛的應(yīng)收賬款和實(shí)際應(yīng)收賬款大很多,但是銀行余額都能對上,就是有的項(xiàng)目提前開票,但是賬款沒有收到,可能掛應(yīng)收賬款了,我現(xiàn)在沒辦法找出來對應(yīng)掛賬的原因,想一次性給沖了,能這樣操作嗎?
老師,你好!請問公司之前1-9月沒有做收入只是掛賬。但是她們是收入來的,現(xiàn)在把一整年的收入做上去,就要交增值稅了。這有什么辦法嗎
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?