您好 連續(xù)12個月銷售額超過500萬要升成一般納稅人 多取得分包發(fā)票
一般納稅人,開了500萬九個點工程票,人工和材料比例多少合適,怎么把稅點降到最低,謝謝老師
您好老師,小規(guī)模攬了一個工程需要開2000萬發(fā)票會生成一般納稅人嗎?怎么開開票可以稅費降低,謝謝,
老師您好!在什么情況下,一般納稅人企業(yè)可以要求小規(guī)模納稅人給開具專票?謝謝!
老師您好,我是小規(guī)模納稅人 宣傳欄工程,發(fā)票要怎么開,是那個類別。謝謝
老師你好!打擾了,想咨詢一下,建安類小規(guī)模納稅人簽訂了三份合同,合計800萬,但每年需要開票300萬左右,可以不轉(zhuǎn)成一般納稅人嗎?謝謝
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
就是開票超過500萬是不是
就是開票超過500萬 是的
小規(guī)模分別發(fā)票可以抵扣什么稅
分包發(fā)票
不可以抵扣進項稅額 預(yù)繳的時候可以抵扣分包的成本費用
分包是什么意思
您是從甲方手里接的工程嗎
是的,我干
比如您可以把接到的工程分包出去 門窗啊 消防啊 然后對方開具的發(fā)票就可以分包扣除
如果不分包呢
不分包就沒有可以抵扣的
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
老師就是我是小規(guī)模我攬工程2000萬,分包出去收到的分包發(fā)票不能抵扣我的增值稅,只能增加成本是不是
不是的 分包的成本票 也可以抵減增值稅 預(yù)繳的時候就抵減了
我是小規(guī)模,我收到分包的發(fā)票也可以抵扣我的增值稅發(fā)票嗎?
您上面說可以抵扣增值稅,又說不能,到底能不能???我好哭了
抱歉 我沒表達清楚吧? 是抵減了銷售額 從業(yè)影響了增值稅 少繳納了 小規(guī)模納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,按照3%的征收率計算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計稅方法在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款。
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問